你好,是的。就是这样子理解。
老师,你好,在填企业所得税汇算的时候,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,13栏合计数等于A104000期间费用明细表第一栏职工薪酬合计数,就对了是吧
老师,企业所得税汇算清缴时,应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元,但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元,差1196.58,请问职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载写多少,实际发生额写多少呢,这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
企业所得税汇算清缴中工资薪金纳税调整表下面合计数需要跟期间费用里面销售费用及管理费用下对应的职工工资对上吗?
老师企业所得税汇算表期间费用表里的职工薪酬等于A105050职工薪酬表里的合计叔吗
老师企业所得税汇算表期间费用表里的职工薪酬等于A105050职工薪酬表里的合计叔吗
金融机构纳税调整事项中二、扣除类项目调整中的其他应该都填写啥
老师,我司把9800万的股权转让出去,转让价是9780万,投资收益就是-20万,那这-20万在企业汇算清缴时需要做纳税调整吗?
请问所得税年度申报是,营业外收入捐赠支出和赞助支出2栏填的数据,对做账的原始收据要什么要求不?是不是这2种营业外支出都可以所得税前扣除呢?
会议桌椅开具发票可以开一套吗?需要开具明细不?
老师,问下500以下可以不要发票,是怎么样情况可以不需要发票?
老师,可以帮我看一下这家公司的税负率是怎么算的,安全不
劳务派遣公司开具一张发票给我,发票包含劳务费,社保费,实际支付的工资,我该咋记帐
凭证封面数字写错,可以画红线更改吗?凭证号数写错
补税,还要交滞纳金,记账凭证应该怎么记
车间生产区域的窗户破 了,更换玻璃入制造费用修理费还是办公费