依描述,可写计提增值税

请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 这笔分录的摘要应该是叫“期末结转增值税”,而不是叫“期末计提增值税”吧?
请问老师,我在做这个凭证的时候,不知道摘要写什么。借方应交增值税 转出未交增值税,贷应交税费 未交增值税。
把转出未交增值税转入未交增值税的摘要怎么写?
老师你好,“应交税费-转出未交增值税”有借方余额,需要转到“应交税费-未交增值税”的借方吗。借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税。可以这样的处理吗。
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
好的 谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!