同学你好 结转增值税

本月进项多,销项少,不用交增值税。做凭证时还要做应交税费-未交增值税借方的凭证吗,还是只要做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方金额就可以了
请问老师,我在做这个凭证的时候,不知道摘要写什么。借方应交增值税 转出未交增值税,贷应交税费 未交增值税。
#提问#老师,什么时候做这笔分录 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费--未交增值税
老师请问一下,增值税转出是不是要做两次,第一次,借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。第二次,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—未交增值税。
老师好,借:转出未交增值税 贷:未交增值税 这个摘要写什么
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
人在安徽可以给上海公司申报税吗
老师您好,请问一下内账的无票支出报销,可以正常入账计入做账系统吗?
老师,我想咨询一下。朋友以个人名义卖了一幅画,对方也是个人,个人对个人。私户收款500万,这个有什么税务风险吗?需要一定交税吗?
老师好,随报销发放的餐补需要报个税吗
老师您好,请问一下公司开办期间,老板打进公司的钱,用途没写投资款,做账时可以计入实收资本科目吗,假设不能,有什么办法补救?
老师,一直亏损所以没有计提所得税费用,但汇算清缴时因调增产生了所得税费用,这笔税金怎么处理?可以记到26年吗?怎么做账?
今天收到美元的资本金,请问用什么汇率确认实收资本的人民币金额呢?
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出873元,可以直接计入方面损益吗?