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老师 我们有一个项目,因为供应商的问题导致提供的货物有色差,所以我们公司自己找了涂料师傅进行色差补救,供应商愿意弥补这个色差,色差金额是5500元,然后供应商公帐转给我们的公帐,那是不是我还要开发票给供应商?

2024-11-04 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-04 10:49

这种情况下通常需要开发票给供应商

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快账用户8183 追问 2024-11-04 10:49

那我们开什么项目给供应商啊

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齐红老师 解答 2024-11-04 10:52

你们怎么协商的呢 他们要求你们开发票了吗

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快账用户8183 追问 2024-11-04 11:26

没有。其实老师我们就只是起到了代收代付的作用,因为供应商给我们5500,然后我们5500全额转给涂料个人。这样的话 是不是其实这个个人所得税应该由供应商承担

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齐红老师 解答 2024-11-04 11:27

那你们做代收代付的就可以 个税也不用你们管

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快账用户8183 追问 2024-11-04 11:28

好的。意思就是个税由供应商负责代扣代缴是不

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齐红老师 解答 2024-11-04 11:30

对的 你们只是代收代付

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这种情况下通常需要开发票给供应商
2024-11-04
同学,你说的这种情况可以先确定一下合同金额是否是100.如果合同价格跟开票金额一致是一百的话,返回的10元现金可以冲减财务费用
2021-06-28
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
2025-04-02
同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,
2022-06-09
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