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老师 请问一下我们开了一张专票给客户 然后我们10月份的税以及报了 现在他们合同单价又改了 发票要重新开 那我们现在要怎么做呀?我可以把申报的作废,然后把11月开的发票红冲 完了之后再重新报税可以嘛?

2024-11-04 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-04 14:46

你好,这个10月份的税不用去更改。

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快账用户3175 追问 2024-11-04 14:47

前面发票单价和后面发票单价不一样可以嘛?

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快账用户3175 追问 2024-11-04 14:47

他们现在要改合同单价啊

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齐红老师 解答 2024-11-04 14:47

你11月份的时候红字冲减之前的发票,然后再按正确的重新开。 10月份的发票跟申报正常做就好了。

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快账用户3175 追问 2024-11-04 14:54

那到时候11月份重新开了之后 就不会涉及到税钱了是吗?

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齐红老师 解答 2024-11-04 14:54

你好,一正一负,只会涉及到差异的部分。

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你好,这个10月份的税不用去更改。
2024-11-04
你好这个原则是给复印件对方就可以,对方要你重新开,你可以,需要对方写说明,这个不退回之前蓝字发票要求你们开红字发票重新开蓝字,说明给你
2021-07-13
六月份儿没有做的可以啊。
2020-12-21
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
你好,对方是不是认证了发票?
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