你好!根据你们的业务内容,卖电梯可以考虑按照销售货物的税率开具发票,通常是13%。电梯安装维修服务,如果单独开票,可以适用6%的税率。如果客户需要不同税率的发票,确保每项服务都符合相应的税率要求后再开具。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师们,我们是小规模企业,今年3月份成立的,小规模企业由老板另一个一般纳税人企业控股40%,另外老板和他两个亲戚共占60%,今年9月份签订了一个小项目,截止到现在给甲方开票45万,成本费用合计下来是亏损的,但是项目工程款甲方还没有都付完,预计到元月份2022年1月底竣工,这个项目的材料成本基本也就在今年这9-12月份,2022年1月份可能还会有几万的成本,据老板的预算是这个项目可以盈利50万左右,但是我们这个项面上刚好一个跨年,明年若是把项目的总价开完再开155万的发票(项目总造价200万,今年已开45万,这个月及今年不再开票),合同里也未规定必须按拨款一次性开票,所以我们就每个季度开45万
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
16:30T<问答详情国国际贸易促进委员会给我们的一个会议补贴,看着他们不是一个政府单位,要求我们给他开票,请问一下开什么发票项目比较合适呀?娜娜呢52023-06-1316:01发布23次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学您好,商务服务*会务服务2023-06-1316:03我们的经营范围是可以这样开的是不?娜娜呢52023-06-1316:16发布43次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你没有会议费的经营范围,你问你税务局允许你们自己开吧,只要那边允许开就可以。2023-06-1316:20你好,那除了开会议费,按照我们的经营范围还能开什么大类发票?娜娜呢52023-06-1316:24发布66次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师您好,按照现代服务就行了这个2023-06-1316:24发票项目是什么呢?是否符合我们的经营范围呢?
老师好,以前年度应付账款贷方余额6800,现在对账,不付款了,这个计入到什么科目合适呢
王女士毕业后去英国居住过一段时间,觉得英国的学习氛围很好,她希望女儿能够去英国留学。预计林哲萱18岁读大学,王女士计算了下目前留学一年的费用,主要包括:学费160000元,住宿费58000元,日常各项开支预计300000元。假定不考虑通货膨胀且入学后学费及生活费增长为0,预计学费的上涨率为5%,需要学习4年。为保证女儿的留学费用,王女士计划将活期存款的25%做为教育准备金,预期年投资收益率为3.42%。要求1.计算王女士家庭的教育金缺口22.计算王女士家庭每月初应定投多少金额以保证女儿可以到德国留学。(计算结果保留到小数点后两位,整数取整)住宿费和日常开支不变得话要算四年的钱,需要对其进行折现还是直接用它乘4啊?折现的话用Excel的PV公式怎么填写呢?应该选取哪个利率进行折现呢
老师这是一家核定征收的餐饮个体户,6月份被查了第一季度说核定金额低补缴了税款和滞纳金,7月份要改为查账征收,第二季度还是核定征收,第二季度税要怎样报,个税系统没有开通
举例子大王公司股东是一个A公司,A公司把大王公司股份卖给B公司,这个之间需要缴纳什么税?会有什么分录出现?
老师,假如生产工单,工单领料螺丝数量是18000,但是只领料10000个螺丝,剩下8000螺丝没领,是生产线上有多余的,领料单是不是要写18000
老师,我们是小规模纳税人公司刚成立2个月,有购销产生了,还有借款产生,租用办公场地,这些需要在7月份缴纳印花税吗
设备维修费,计什么会计科目
我们是一般纳税人,有一笔商标使用费,这笔费用是按照商品销售净收入的4%来计算,那应该怎么入账呢?
老师,我们是专业分包,项目上要求我们开设农民工专户,听说专户发票开具的不一样,怎么开呢?
老师好,请问一下,对于乡镇村委的捐赠,收到村级集体经济组织开回的发票,不能及税前列支的,当进做营业外支出,汇算清缴时就要纳税调增,对不
刚才忘发图了
如果开6%维修发票可以抵扣进项税吧
是的,开具6%税率的增值税专用发票后,买方可以用这张发票抵扣相应的进项税。这样既符合税务规定,也有助于提高财务效率。
是的,开具6%税率的增值税专用发票后,买方可以用这张发票抵扣相应的进项税。这样既符合税务规定,也有助于提高财务效率。
不是我说我们单位,我们老板不想交税
理解您的情况。不过,按照税法规定,企业应当依法开具发票并缴纳相应的税款。避免交税可能会带来法律风险。建议按规定开具发票和缴税,以免未来可能产生的法律问题和罚款。
我意思我们单位开6%可以抵扣我们自己的进项税吧,还是全额按6交税
开具6%的增值税专用发票后,你们单位可以将这部分销售额的6%税额作为应纳税额,同时可以抵扣相应的进项税。这样,实际缴纳的增值税=应纳税额(销项税额)-可抵扣的进项税额。不是全额按6%交税。