你好可以的,提前做了账,到时来了发票贴上

老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师
老师您好!我们是一般纳税人,公司9月份刚成立,9月份有一张费用发票,已认证入账。 10和11月没有费用发票,只有银行的一些流水(往来款、投资款、工资),而且10月和11月做的0申报,个税11月不是0申报。想问下10月和11月的这几笔账我可以合到12月来做吗
老师,请问我司9月付款了一笔装修费用,没有取得发票,但是为了减少缴费企业所得税我计入了费用。请问发票今天刚收到这张普票,可以把11月的发票,直接放到9月份凭证里去吗?这样记账可 以吗?
老师,请问现在要求手续费开票,我今年2月才开了去年的发票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了,请问要把他们改到往来(其他应收款-手续费,然后今年2月红冲),还是可以不用改?这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗?但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证,上个月只能记往来,请问手续费这个到底可以怎么处理呢?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险