你好,你的意思是需要进项与销项税额一致,是吗?

老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
我们卖给对方的是成品油,货款给对方补了一部分,对方给我们开具了销售补差的增值税专用发票,但是我们给他们开具的是成品油发票,对方开过来的是非成品油发票,这个有什么风险吗?简单来说就是我卖给对方A产10万,给对方开了10万的增值税专用发票,但是对方让给他们补2万块钱,给我们开了个B产品的销售补差增值税专用发票2万块钱,这个有什么风险
老师,我们有个工程,我们给对方开具了9%的发票,对方给我们老板抵顶了60万的车,给我们公司开具的是二手车销售统一发票,那么这60万我们是不能抵扣进项税的是吧?我们应该怎么入账呢?
你好,老师 我想让你看一下我这边计算的举例是含税价格10万元的9%的发票扣除多少才能让对方开具3%点的发票金额,我是这么想的 是不是在总额中减去100000-100000*6%=94000,是不是对方开具94000的发票就和我这边开具10万的发票一样了
老师 我们对外开具10万含税9%的专用发票,但是提供给我们进项的对方10万含税的只能开具3%专用发票,我们就欠他们10万元,需要开具多少发票和我们开具的等效,我们应该怎么计算
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
老师,26年1季度做的以前年度损溢调整在申报25年汇算清缴的时候用不用管
老师,我们公司注册资本1000万,其中5个股东以250万买另外4个股东的500万实收资本,这个怎么做账
老师,上个月欠税金额可以用本月进项抵扣吗,怎么在电子税务局上操作?
你好,老师。园林公司(小规模)支付某小学建筑人工费,黄某1400元,林某6960元,一共1400+6960=8360元,可以用出工资表用公司转付吗
库存商品后面的二级科目可以设置运输费吗
就是我们往外开具10万9点的票,但是我们进项的哪一方只能提供3%的发票 我们应当怎么计算
怎么扣除他的税
你好,你是要算什么?要算需要开多少进项进来吗?
我们就是实际欠他们10万元要是销项税额和进项税额一致,那金额肯定就多了
你好,是啊,不含税金额肯定多了呀,所以你想算什么呢?
我没有说清,就是我们对外开9%,那提供进项也要为我们提供9%,但是现在对方只能提供3%的票,我们应当让他开多少发票
我们一共欠他10万
你好,你说的是很清楚,但是你的问题问的不清楚。 你自己想达到什么效果才能确定让他开多少发票? 比如你想1分钱的所得税都不交,还是说想要交2%的增值税,还是什么意思?
我们需要扣完税后给他们支付多少钱让他们开多少钱的票
不是有个税差6个点吗 我们怎么给他扣税
你好,这个差额你说要扣下来的话,企业自己决定没有规定必须要怎么扣,一般直接按照6个点扣就行了。
我们是直接在10万扣除6点的税后按照94000让他们开具3%的发票合理吗
你好,是的,一般就是这样。
实际工作中这样做是不是用9%的税额/3%看看是多少这样计算 ,但是这样销项和进项是匹配了,但是不含税的要超过3倍呢,我们不可能给我支付那么多钱,我们只能扣除税额了
你好,那你就要去找别的进项发票用来抵扣。
要是没有进项我们不是已经把税款扣下来了我们交税就行了
你好,外账上面没有什么税款扣下来的说法。 他开给你多少钱的发票,你就应该支付给他多少钱。
我们是算我以后让我们直接开票,就当结算了
你好,你都按照不含税乘以各自的税率就可以了。
好的我明白了
你好,欢迎下次再来探讨。