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老师,预交的电费有积分,电业局开具发票时把积分金额也加进去了,导致实付金额和发票金额不相符。发票多出来的积分金额怎么处理呢,分录则么写啊

2024-11-06 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 16:29

你好,你们最终就是少交了钱嘛对不对

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快账用户4543 追问 2024-11-06 16:36

对 也就是我支付5000,用了50010元电费,他给开了50010元的发票,10元就是预存电费送的积分转化为电费了加在发票了,

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快账用户4543 追问 2024-11-06 16:36

但是这样做账,就和我实际支付的不一致,冲预付款就是负数了

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齐红老师 解答 2024-11-06 16:37

你好,这个你进入营业外收入就可以了。

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快账用户4543 追问 2024-11-06 16:40

那我拿到发票后,分录怎么做啊,还有冲预付款

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快账用户4543 追问 2024-11-06 16:41

多的这部分,电业局没有附件,直接做凭证就可以吗?是不是不合规啊 ‘

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齐红老师 解答 2024-11-06 16:48

你好,直接拿发票入账就可以了,这个比如借管理费用,水电费,预付账款,营业外收入。

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齐红老师 解答 2024-11-06 16:48

借管理费用,水电费,贷预付账款,营业外收入

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相关问题讨论
你好,你们最终就是少交了钱嘛对不对
2024-11-06
收到,先确认积分转电费部分单独记录,发票金额多了,分录调整如下:借:预付电费 贷:银行存款。确保账实相符。
2024-09-04
好,差额放到营业外收入就可以了。
2023-02-02
你好   1. 是的  每次到货和每次付款都要挂科目处理的 ;   你假如 发票是一次性开一张里面去了   那你就 附第一次购货的凭证后面去 ; 后面每次购货 就附发票复印件即可;   最好是在最后一次的到货的凭证后面  附 发票复印件和所有到货的数量和金额  以及发票号   合计 这样匹配一下。 避免后期久了   不知道怎么来的发票  
2021-04-28
实际是有销售么,销售就需要做收入才可以,不能不做,也不能不能认证,你这个金额大不能不能抵扣,
2019-12-31
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