咨询
Q

老师,预交的电费有积分,电业局开具发票时把积分金额也加进去了,导致实付金额和发票金额不相符。发票多出来的积分金额怎么处理呢,分录则么写啊

2024-11-06 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 16:29

你好,你们最终就是少交了钱嘛对不对

头像
快账用户4543 追问 2024-11-06 16:36

对 也就是我支付5000,用了50010元电费,他给开了50010元的发票,10元就是预存电费送的积分转化为电费了加在发票了,

头像
快账用户4543 追问 2024-11-06 16:36

但是这样做账,就和我实际支付的不一致,冲预付款就是负数了

头像
齐红老师 解答 2024-11-06 16:37

你好,这个你进入营业外收入就可以了。

头像
快账用户4543 追问 2024-11-06 16:40

那我拿到发票后,分录怎么做啊,还有冲预付款

头像
快账用户4543 追问 2024-11-06 16:41

多的这部分,电业局没有附件,直接做凭证就可以吗?是不是不合规啊 ‘

头像
齐红老师 解答 2024-11-06 16:48

你好,直接拿发票入账就可以了,这个比如借管理费用,水电费,预付账款,营业外收入。

头像
齐红老师 解答 2024-11-06 16:48

借管理费用,水电费,贷预付账款,营业外收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你们最终就是少交了钱嘛对不对
2024-11-06
收到,先确认积分转电费部分单独记录,发票金额多了,分录调整如下:借:预付电费 贷:银行存款。确保账实相符。
2024-09-04
好,差额放到营业外收入就可以了。
2023-02-02
当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗?
2024-04-07
收到总款项 476851.19 元 借:银行存款 476851.19 贷:合同负债 / 应收账款 476851.19 确认收入(按 1% 征收率,服务费 25097.55 元) 借:合同负债 / 应收账款 476851.19 贷:主营业务收入 24849.06(25097.55/1.01) 贷:应交税费 - 应交增值税 248.49(24849.06×1%) 贷:应付职工薪酬 - 代发工资 389269.15(应发总额) 贷:应付职工薪酬 - 代垫社保 45425.49 贷:应付职工薪酬 - 代垫公积金 16058 计提代扣个税 811.74 元 借:应付职工薪酬 - 代发工资 811.74 贷:应交税费 - 代扣个税 811.74 发放工资(实际发 385678.41 元,3780 元未发挂账) 借:应付职工薪酬 - 代发工资 385678.41 贷:银行存款 385678.41 缴纳社保、公积金 借:应付职工薪酬 - 代垫社保 45425.49 借:应付职工薪酬 - 代垫公积金 16058 贷:银行存款 61483.49 缴纳个税、增值税 借:应交税费 - 代扣个税 811.74 借:应交税费 - 应交增值税 248.49 贷:银行存款 1060.23 结转成本(可扣除项 451753.64 元) 借:主营业务成本 451753.64 贷:应付职工薪酬 - 代发工资 / 社保 / 公积金(上述对应金额合计)
2025-09-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×