你好对的 是这么做的

老师,一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方,在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,能申报成功吗
1.如果是销售方发起的已勾选已入账的税票,购买方除了要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再次确认吗 2.如果是购买方发起的未勾选未入账的税票,销售方需要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再确认吗?等待销售方确认完毕后,由销售方在“红字发票开具”中开具红字发票,开具后还需要由购买方再确认下嘛? 3.销售方发起的未勾选未确认的税票,在“红字发票确认信息处理”中点击确认,提交给购买方后,购买方再确认是什么样的操作?
老师好!问一下我公司作为购买方,收到了销售方给的返利,要求开红字发票。之前收到的采购发票均已抵扣入账,想问怎么在电子税务局开红字发票?是不是作为购买方开红字信息表,等销售方确认信息表后,对方开红字发票给我们?
老师我们是销售方上个月给购买方开具了一张专票,是用盘开的,但是我想作废红冲掉它,但是我又在销售方开了一张的红字发票确认单,我以为双方都可以发起确认单,,直接开具红字发票就可以,现在那张红字确认单可以72小时候没开具可以作废不
老师我们是销售方上个月给购买方开具了一张专票,是用盘开的,但是我想作废红冲掉它,但是我又在销售方开了一张的红字发票确认单,我以为双方都可以发起确认单,,直接开具红字发票就可以,现在那张红字确认单可以72小时候没开具可以作废不
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
那对方迟迟不确认啊,找不到人怎么办
那当时谁和他联系的?联系不上么?
联系不上,这种情况怎么整啊,发票金额有误怎么能改过来?
改不了, 你只能联系对方。