你好,这个是可以补报的。,建议你就当做这个月的收入入账算了。

发现前年收入未入账,需要补缴企业所得税。需要填报前年的年度企业所得税申报表补充申报吗?还是填报前年的汇算清缴报表补充申报?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
汇算清缴的时候发现2022年第四季度收入未开票收入少做了40万,现在要更正申报表吗,未开票收入填到第几行呢
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别 还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
如果算这个月的收入,到时查账只需补以前年度与申报之间的滞纳金?
你好,现在是税务局要求你们补吗还是你们自己去补
我们自己补
你好你们自己补的话就当做这个月的算了,就不用去扯之前的了。