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老师,我们是生猪买卖行业,一般纳税人,9个点,供应商给我们开的普票,但是我们可以抵扣进项税,我会计分录是正常做吗 借:库存 应交增值税进项税 货:银行 因为我们收到的发票是免费发票

2024-11-08 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-08 15:01

你好!即使是供应商开具的免费发票,只要标明了增值税税率和税额,作为一般纳税人的你们仍可以进行进项税额的抵扣。你的会计分录基本正确,应该是这样: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这样的分录可以反映出你们购入商品并支付了相应的费用。

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快账用户7737 追问 2024-11-08 15:06

比如发票金额10000 税额0 价税合计10000 我收到这个票实际上可以抵扣9个点,哪么我做账是不是 按金额9100 进项税900 来做

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齐红老师 解答 2024-11-08 15:09

如果发票上显示的税额为0,表明这是一张免税发票,实际上并没有增值税额可以进行抵扣。根据你提供的信息,你不能按照9%的税率计算进项税额来抵扣,因为实际上并没有缴纳这部分税。 会计分录应该是这样的: 借:库存商品 10000元 贷:银行存款 10000元 这样的处理反映了你们实际的业务和财务状况。

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快账用户7737 追问 2024-11-08 17:32

这不对呢

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快账用户7737 追问 2024-11-08 17:33

这个虽然是免税的发票但是可以抵进项税

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:35

抱歉,我刚才的解释有误。如果是免税发票但按照协议可以抵扣进项税,你应该按照实际的税率来计算税额。如果税率是9%,那么你的会计分录应该是: 借:库存商品 9100元 应交税费—应交增值税(进项税额) 900元 贷:银行存款 10000元 这样的分录反映了商品的成本和可以抵扣的进项税额。

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齐红老师 解答 2024-11-08 17:35

如果你确认根据特定的政策或协议,这种免税发票允许抵扣相应的进项税,那么你的会计处理可以按照正常的含税处理方式进行,即按照9%的税率计算进项税额。 会计分录应该是: 借:库存商品 9100元 应交税费—应交增值税(进项税额) 900元 贷:银行存款 10000元 这样处理可以确保税务合规并正确反映成本。

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你好!即使是供应商开具的免费发票,只要标明了增值税税率和税额,作为一般纳税人的你们仍可以进行进项税额的抵扣。你的会计分录基本正确,应该是这样: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这样的分录可以反映出你们购入商品并支付了相应的费用。
2024-11-08
你好,可以用进项专用发票的进项税额,抵扣普通发票的销项税额。
2023-07-31
你好,你们收到的专票,可以抵扣开出去的普票。
2020-08-24
对方不给你开发票,你直接加税,合计做账做3000就可以了,没有进项。
2023-09-12
 你好 ;         那你 没有认证就做 ;  借工程施工  贷  应交税费-应交增值税-进项税额
2022-07-12
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