你好,分录没问题,金额确定好就行。

预付供电公司本月电费,取得增值税专用发票上注明金额3000元,进项税额390元。当天收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。 会计分录:借:预付账款 3000 应交税费-应交增值税(进项税额)510 贷:银行存款 3510 借:银行存款 1000 贷款:管理费用1000 请问如何调账
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
1预收员到公司购买产品的,价款五万元,已存入银行2,向远大公司发出产品增值税专用发票上注明货款四万元,增值税5200元第二题可以这样写吗?借:预收账款——远大公司50000贷:主营业务收入40000应交税费——应交增值税销5200银行存款4800
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元 问题是什么2022-11-22 10:41 个人住房金的账务处理,个人交了一部分进账,然后又从账上出了个人部分,个人部分,单位部分,我觉得哪里有问题
您好老师,请问我们从境外采购咨询服务,需代扣代缴增值税6%,请教做账分录。 如支付咨询费100元时, 借管理费用100 借应交增值税进项税6元 贷应交应交增值税销项税6元 贷银行存款100元
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写