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老师,因为22年发票老板没及时给我,我记到去年的账了,也没做汇算调整。税务打电话通知让把23年的企业所得税申报表里面的数据改到22年,改表不改账。我不会,您能给个思路吗?谢谢

2024-11-10 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-10 10:10

您好,比如23年管理费用10万是22年的发票,就把23年更正申报管理费用少10万,22年更正申报管理费用多10万,就是22年增加成本费用,23年减少成本费用,2年的年报和所得税汇缴申报表都要更正的

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快账用户5102 追问 2024-11-10 10:15

下载个报表,手动改是吧。系统里没有是吧

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齐红老师 解答 2024-11-10 10:16

您好,这是在线更正申报的,不是下载的,下载是PDF,也不能上传

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快账用户5102 追问 2024-11-10 10:17

今年可以更正以前年度的?在哪个模块呢?

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齐红老师 解答 2024-11-10 10:19

您好,可以更正的 【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财务报表报送】-【财务报表报送及更正】

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快账用户5102 追问 2024-11-10 10:53

一下更正22年和23年的对吧

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齐红老师 解答 2024-11-10 10:55

您好,是的,要更正2年的申报表

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快账用户5102 追问 2024-11-10 10:56

好的,我去做谢谢您

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齐红老师 解答 2024-11-10 10:58

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~             希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,比如23年管理费用10万是22年的发票,就把23年更正申报管理费用少10万,22年更正申报管理费用多10万,就是22年增加成本费用,23年减少成本费用,2年的年报和所得税汇缴申报表都要更正的
2024-11-10
对于在电子税务局不能修改的报表可以到税务局办税大厅去修改。
2024-04-17
你好,账上红冲就可以了,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配未分配利润。你这个工资还需要发放吗?以后在发放的时候你再做计提,做当年的。
2023-01-13
因虚开发票涉及进项税额调整,需进行账务调整。如果执行《企业会计准则》 : 调整进项税额: 借:以前年度损益调整 200.97 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 200.97 考虑对所得税影响(假设无其他调整因素,税率 25% ): 借:应交税费 - 应交企业所得税 (200.97×25% ) 贷:以前年度损益调整 调整留存收益: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果执行《小企业会计准则》,不通过 “以前年度损益调整” 科目,直接在当期调整: 借:相关成本费用科目 200.97 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) 200.97 企业所得税表调整 主要在《纳税调整项目明细表》(A105000 )中调整。将进项税额转出对应的金额填入 “其他” 栏次(具体栏次按当地税务要求或报表逻辑确定 ),调增应纳税所得额,进而重新计算应纳税额。同时,主表(A100000 )中相关行次(如应纳税所得额、应纳所得税额等 )数据也会因纳税调整而相应变动
2025-04-28
税务局让你们要求调整17年的财务报表还是所得税年报?
2025-04-28
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