你好!如果保险公司退款时给了发票,你需要将发票纳入会计处理。具体分录可以这样做: 1. 记录退款: - 借:银行存款 - 贷:其他应付款(记录公司原先多支付的保险费用) 2. 处理发票(如果是增值税专用发票,可以抵扣进项税): - 借:应交税费-应交增值税(进项税额) - 贷:其他应付款(表示退款对应的税额) 这样既处理了退款,也正确处理了发票的会计影响。
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
什么时候会出现只交社保不交医保的情况?
老师,你好,我现在修改23年的增值税纳税申报表,财务报表和所得税年报是不是都得改,还是可以先改所得税报表
公司代账的服务新手小白先学什么考什么证
我这是内部账,有时候别人转账进来直接提取利润了,我直接计入本年利润借方会导致利润表中的利润总额的本月数和 科目余额表中本期发生额有差额吗?
送客户手机,是进业务招待费吗,然后进项税额转出?
请问老师,乙乡用集体土地与甲公司联营,共同建造大楼成立了丙酒店,联营期限40年,请问丙公司账面需要把集体土地入账么?当初联营的时候土地也没有评估作价。
申请出口退税有不可跳过的疑点是:申报的发票无电子信息,应不予受理是什么意思?
企业购入的固定资产,低于500万的可以选择一次性扣除折旧。在本题中,固定资产是200万,会计上计提20万折旧,税法上可以一次性扣除,这个纳税调减不是应该是180万吗?怎么答案是380万?
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
请问老师,之前开了发票,现在业主不服那么多钱,不重新开发票行不行?有什么影响?