进项转出14行 这个不对 当月只出现一次就可以 截图看下
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
#提问#老师在增值税申报报表中2023年7月即征即退第14行出现了负数,后期一直就出现在即征即退上期留抵额数据。原因是当时申报时有红字发票然后就出现了即征即退中的第14行的数据,现在更改,这该调整
老师您好!2023年所得税2024年一月份交的,没有计提直接交。后来股权装让账目进行调整,发现不应该交申请退税,退回来后没有红冲一直挂在账目上。现在要进行2024年汇算清缴,发现有所得税科目有这个数,报表是负数。如果当时红冲了报表就不是负数要交所得税。请问这个情况现在怎么处理?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
第一个是当时错的那个月,第二个是第二月后面延续每个月都是这样
开了红字发票是销售方开的,还是你们自己开出去?
销售方开的
你好,进项转出怎么能是一个负数?别人开了负数发票,你在附表2里面进项转出应该是正数才对呀。
去更正、修改申报表。
老师这是我不时填的附表2
你好,这个就是你填写的附表2的然后在主表进项转出里面填写进项转出。
是的,当时附表2是这么填的,到主表上就成了进项税转出,自动跳上去的,我当时没改,直接保存了
是的,当时附表2是这么填的,到主表上就成了即征即退进项税转出,自动跳上去的,我当时没改,直接保存了
那你更正吧他出来的有问题呀。
老师它这个更正需要把当月往后几个月都需要更正,当月我知晓怎么更正,往后起第二个月怎么更正
第二个月打开保存申报就行。
以后的每个月都是打开保存一下就可以。
就是当月多缴491.44元,这个怎么退回的
看一下它会自动留底的吧。
老师你说的自动留底是哪一行,是25行吗?
在20行的期末留底里面。
修改当月是不是还得要修改填写个期末留底税额
期末留底税额现在是0
你好,你修改前面的数据,期末留底,它自动出来。
没有,他还是显示的是0
截图你修改的数据我看下 改正之后的