一般纳税人月末结转增值税的会计分录
1、企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”,这样“应交增值税”明细账不出现贷方余额
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
2、企业将本月多交的增值税自“应交增值税”转入“未交增值税”,即:
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税
月底增值税结转如何处理
1、结转进项税额分录
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
2、结转销项税额分录
借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、根据“销项税-进项税”计算本月应缴纳的增值税:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
4、实际交纳时会计分录
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款

一般纳税人月末结转增值税分录
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结转本月增值税的分录,怎么写,一般纳税人
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老师,问一下24年7月份公司处置了一辆二手车,没开票也没有申报,但是开了二手车销售统一发票。这个要更正去年的申报吗?如果要更正的话那是不是要从7月份及以后的月份都要更正?
老师,我入职一家公司,添加了办税员,他们又授权我财务负责人,我没有确认,这样还是财务负责人吗
老师你好,我们公司老些支出没有票,老些流水的票据对不上银行回单,就是自己先垫付,后找公户报,好几笔业务,有的有票大部分没票,这怎么办呀老师?做账怎么办?企业所得税怎么办 找票怼上犯法不老师 老师,我是按流水做还是按发票做?对不起来 基本都对不起来不知道咋搞三个月的呢老师 那老师发票咋弄啊? 报账不是一个人,不是一笔一笔报的,大部分没发票,怎么弄啊老师
老师,我司生产叉车,生产出来后先计入库存商品,发生融资租赁业务等时就转入固定资产科目计提折旧!请问如果是租赁期满后,(车辆所有权归我司,到期时我司象征性的以1元价格赎回)车辆回公司我应该如何记账?转入库存商品吗?
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老师,我入职一家公司,添加了办税员和开票员,但是上一任财务负责人授权我为财务负责人,我没有确认,我想拒绝怎么做,不想当财务负责人
老师,麻烦问一下,绣花工资核算方法有哪些啊
员工报销,有发票填报销单就可以了吗,需要付款截图吗
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一年的凭证订一起。封面怎么写?