你好 比如结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
老师,请问一下个税工资申报合计106400元,发放工资也是106400,然后扣个税210,这个个税我要咋做分录哦
你好老师,一个季度30万免税,是不含增值税30万吧
老师好。固定资产上个月没收到发票是全额入账,这个月收到的专用发票,入账凭证:借固定资产负数。 借进项税,月末对账显示总账和固定资产不平,不平原因是;收到发票这笔分录是在总账系统里做的,应该怎么做谢谢
老师,您好,我家营业执照只变更了一下名字,那这个在税务怎么变更啊,不需要去大厅吧
房地产开发公司,网签合同已签但不动产发票还没有开那要都要预提什么税?按揭还没有放下来是根据这份合同的全款预提还是根据首付款预提
请教下,上年度亏损,本年还需要预交所得税吗
请问现在社保缴费标准是怎样的?我现在每个月按养老按4767元基数缴纳,失业工伤按3376基数缴纳,工伤按4242元基数缴纳,但是我们公司员工有些工资400元,有些工资10000万,整体平均工资6000多元一个人一个月,现在在今日头条看到一个推文,国家税务总局发布了《纳税缴费信用管理办法》,7月1号起正式实施。其中有一部分关于社保,就是社保基数要按照上一年度员工月平均工资申报,是不是一定需要这样做?
老师好,员工因自身健康问题生病住院,自费部分公司能报销吗?
公司歇业状态还需要做年报,需要申报税费吗?
资产负债表中未分配利润:期末-期初数是否等于本期净利润(如果有以前年度损益调整,影响这个等式吗)
这个分录怎么做
你好 这个实操里面应该是有答案的。 上面没有答案吗?
有没有简单点的,这个太复杂了,看不懂
你好 这个就是标准的结转分录 。 没有简单的