你好,可以的,这个5000肯定做应付账款核算的
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元。在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成。A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试。该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务。A公司为该平台的设计、购买硬件、软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元。要求:根据资料编制A公司的有关会计分录。老师因为我追问不了只能重新提问就是你借方合同履约成本2000%2B4000%B6000是什么合同履约成本10000*2是
繁盛公司2021年12月,有如下经济务(1)采用支结算方式销售甲商品100件,价款为200000元,增值税为26000元,繁盛公司开出增值税专用发票,符合时点交易确认收入要求,该商品成本为130000元(2与了公司签订一维综合同,期阻为3个月不含增值税收入为200000元,预计总成本150000,收到丁公司支付的定20000元3)将企看自产产品作为福利发放给企的管理人,该产品的场售价为10000元,值税为1300元该批产品的成本为8000元4)计管理部门的定资产折300元5:存款支付本月广告5000元增值税为300元合计5300元)锥行存款支付本月入的,用于经周转的长期借款和400元)取客户约款入1500元用行存款对外进行非公性1000元9为行服务合同,计能人员支出30000元(0将以成本式计量的投资性地产(星)出租,金为20000元开出增值校专用发票明增值为200元,款项已收同,当月,该资性房地产计提的为8000元业认定该务为企业的其他业务(11)月末相工进度测算车年度公司服务合何已完工20%,并出增值税专用发票,注增圈为5200元,冲
老师好,有个问题请教下:在2021.8月申请高新服务费银行支付未开票 过来:当时做的分录如下 1) 管理费用_聘请中介机构费 28000 银行存款_江西银行萍乡分行 28000 2 )2021.8.月份对公付款的2.8W申请高新咨询费,现2022.7月份确认费用1.2W开具发票过来,余下的1.6万在2022年8月份返还到公司公账上,当时2022年7月份做的分录如下: 借 应收账款_ 28000 利润分配_未分配利润 28000 还票 12000 借:管理费用_聘请中介机构费 12000 贷: 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 12000 2022年8月份1.6万元返还公账,分录如下: 银行存款_江西农商银行萍乡营业部 16000 应收账款_江西众志鑫信息服务有限公司 16000,请问错了,现如何调整正确
用工方劳务外包服务费应该如何做账?所在公司是用工单位,根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费,每季度支付劳务外包人员管理费;如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工,还需支付招聘服务费。现季度结束,我单位需要向劳务公司支付6月人工费,人员管理费,招聘服务费。出纳在付款时提出,不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是,外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定,都是劳务外包服务费,可在一张凭证上做完,可计分录为:借:管理费用/销售费用/开发成本等,贷:银行存款 请老师解答疑惑,可能是我自学的财务知识不够,造成了误解。
老师您好,请问公司的销售发票开票日期是2023年2月5日,但是备注中写明是2022年8月~9月护理费,证明是去年的业务,今年才收到钱,请问您:如果我在去年这笔应税服务已经提供,例如已于2022年8月给对方护理完成,发生了应税行为,但是对方还没给钱的情况下,我在2022年8月份做账:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样对吗?但是如果这样做账的话,去年8月份,到底发生增值税的纳税义务了吗?我这块不太清楚?增值税纳税义务发生的时点是不是以下3个:①发生应税行为且收到款项;②开发票;③按照合同,到了合同双方约定给钱的时间就发生增值税纳税义务。老师,以上我的这些理解对吗?蟹蟹
收外国客户的预付款,包含了运费,因为不知道运费是多少,多收的,最后结算完以后多收外国客户670元,这670元计入营业外收入科目吗?
现金返利没有开票也要缴纳增值税吗?
老师,更正了24年2月的个税,但是不能申报,提示往期的需要重新记税,我如何把24年2月的申报了,接下来咋操作
老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
费用化研发支出不是已经计入管理费用了吗,为啥还有
公司找个人做劳务,没有发票 这种情况怎么弄?个人可以开给公司吗
给员工献血补贴200元如何做会计分录及要交个税吗?
我们是一家物流公司,总公司每个月在我们的收入提点33%,剩下的提成转给我们,但是他们是转给我们私人账户的。这种我们个人以什么备注转到公司账户,作为公司收入。
请问收到专票3000元,预付3000元,实际每月发生百多,或者3百多,怎么做账,分录怎么写?
老师,公司招聘了几个大学在校研究生实习,按月给他们发放工资,估计要持续半年左右,请问这笔支出可以列在正式员工的工资表里作为成本费用支出税前扣除吗?