如果你是中国公司,向境外个人或公司支付佣金,一般不需要在中国进行代扣代缴税款。但是,需要注意的是,这笔支付可能涉及到跨境汇款和外汇管理的规定,同时也要考虑接收方国家的税务规定。建议详细记录交易情况,以备审计时使用。
老师您好!公司主营代理:车辆年审、过户、转户服务,每月都要付一笔佣金费(员工和介绍人介绍业务过来的,每笔业务支付一定的费用给员工和介召人)请问:这费用我们一般是从私户付,为了抵减利润,想做成现金支付35400元,这金额能在税前扣除吗?
老师您好,有个事没搞明白:国外中介介绍客户租我们的船,我们付给国外中介佣金,这为什么需要代扣代缴增值税呢?境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外的应税服务不是不用缴纳增值税吗?介绍客户的劳务服务不是都在境外吗?不属于这个条例吗
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
老师公户上佣金支付给国外的介绍人,我们国家要进行代收代缴6%的增值税,请问下有没有合法的节税方式可以少交或者免交这个税呢?因为我们公司的佣金业务很多。
老师,请问下我们在外国通过别人的介绍,介绍了客户谈成订单,相当于要给境外这个人支付佣金或者、中介费,这种情形的话需要做代扣代缴吗?
老师,我是生产企业,既要申报增值税也要申报出口退税,报关单也导入免抵退税申报里面了,因为我们的进项税不够用所以一般不会退税只用来抵减内销的销项税,我申报增值税的时候应该怎么做?先干啥后干啥完全没头绪
老师好,请问新办小规模纳税人0收入,0费用,填写企业所得税申报表时要求季末资产总额不能为0,要填0.01,那资产负债表怎么填?如果填0的话是不是两个数据不一致啊?
请问老师,股东没有分红,个税_分类所得那里每个月都要申报吗?
商户业主是租的房子,交电费发票只能开的是屋主的名字,业主这个发票不是自己的名头,缴税的时候还能抵减吗,有租赁合同
喷涂加工公司生产成本结转可以用什么方式?不知道当期领用材料多少?
老师,您好!8月份公司网银u盾过期没办好,老板娘用她的私人卡交了场地租金5万元,现在可以让她写一张报销单来从公户里把代付的租金转回她私人卡吗?
老师,残保金申报,个税申报是2月报1月发放工资实际是12月份的工资,那我工资总额取个税里24年1月—12月总额 ,还是24年2月到25年1月总额,还是24年3月到25年2月的总额?
老师,货物出口日期是9月5日,成本进项税什么时间做出口退税勾选?
好几个月前就该入免税收入的款项都没入,现在一次性入收入申报免税增值税,免税收入50多万,增值税开票不免税收入80多万,可以吗,免税收入挺多的不敢报
题目中说从2025.2.1签订租赁合同,那从租计征的房产税应该从哪个月开始算起?答案中说从租计征的有11个月,我觉得不对,因为出租出借房产的房产税应从次月开始算,2025年应该是租了10个月
好的。谢谢老师
不客气!如果还有其他问题,随时欢迎提问。祝您工作顺利!