你好,根据准则来的话是做固定资产清理就是不一样
老师票是在5月份开的,报税会计税是交了,但是做账会计一直没入账,在9月才发现,这个可以做在9月份吗?还是一定要去税务局改第二季度的报表,我看了下月报的税,增值税那张表的累积收入,跟利润表累积金额都不一致的,就差会计忘记入5月票的那个金额
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
收到平销返利,我司开普票给供货方,入其他业务收入,不做销项,冲减进项。那这个收入在申报表上怎么填?填了销售额申报表不是会算出销项税?
老师您好,我现在有个租仓收入,对方说不需要我开票,那我就直接做其他业务收入,和销项税。纳税申报是不是在附表一填写未开票收入就行了
请问公司卖掉二手车给个人,开了发票给个人,会计科目怎么做呢,我不入主营收入,但是利润表和税务系统收入就不一致了
有限公司原注册资本是200万,甲股东65%,乙股东35%现在新增加一个股东,持股24%,注册资本不变,甲乙股权稀释,这个新股东的24%对应的48万是支付给甲乙股东还是支付给公司?
用对公支付宝向淘宝平台充值淘礼金、带某Q货用作Q货的红包抵扣(一般金额为1-几十元不等)这部分开不了发票、是直接到消费者手上的、这部分怎么样去做企业所得税税钱扣除最合规呢
老师您好,公司社保新开户,但是目前增员遇到了问题,我想问一下,社保在几号交上费就可以了?没有像报税15号的日期限制吧?还有一个问题,我在做医保增员的时候,填表里有行政职务的必填项,我们是一般的企业,应该没有行政职务这一项啊,是不是在做登记的时候出问题了,这应该在哪里查啊
老师税务局让我们补交23年印花税,我们补交的时候除了滞纳金外他收的印花税是整额的,正常我们是按减半征收的,他们整额征收的原因是什么啊是系统错误吗?交的时候业务员说这个是自动生成的。
老师可以讲一下关于风险的防控吗?谢谢老
老师,一般纳税人开的销售普通发票也要交税?
你好老师这个月税务局核定了房产税,让我信息采集,请问在电子税务局哪里找
农业的,对方开了发票,对方写的原始单据可以用截图做账吗
企业有一个总公司旗下两个分公司都是独立核算,一号分公司收客户的现金,可以直接存到总公司的公户卡里吗?
老师注册建筑劳务公司,营业执照经营范围写那些
那要怎么做,收入就对不上了
和其他业务收入就是能对起来。
做其他业务,收入就能对起来。
到时候再申报年度财务报表一定是有问题
是的,对的,不一致,有些税务局会找的。
那要怎么做才好呢
问税务他们说会计他们不管,只认税法
那就按其业务收入的
那分录怎么做,市出售给个人的,固定资产清理分录也要做吗。分录怎么做呢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款,贷其他业务收入、应交税费, 借营业外支出,贷固定资产清理。
市出售给个人,要做借应收,贷其他业务收入吗,有点不明白,谢谢
你好,销售给个人确认收入的意思,你不做其他业务收入。你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。你销售给个人和企业还不一样的账务处理吗?
意思直接做你发的分录就好了是吧,应收账款不用做
是的,对的,是这么做。
好的,谢谢您老师
不用客气,工作愉快。