你好,根据准则来的话是做固定资产清理就是不一样

老师票是在5月份开的,报税会计税是交了,但是做账会计一直没入账,在9月才发现,这个可以做在9月份吗?还是一定要去税务局改第二季度的报表,我看了下月报的税,增值税那张表的累积收入,跟利润表累积金额都不一致的,就差会计忘记入5月票的那个金额
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
收到平销返利,我司开普票给供货方,入其他业务收入,不做销项,冲减进项。那这个收入在申报表上怎么填?填了销售额申报表不是会算出销项税?
老师您好,我现在有个租仓收入,对方说不需要我开票,那我就直接做其他业务收入,和销项税。纳税申报是不是在附表一填写未开票收入就行了
请问公司卖掉二手车给个人,开了发票给个人,会计科目怎么做呢,我不入主营收入,但是利润表和税务系统收入就不一致了
老师非货币性资产交换,换入资产的成本是不是等于换出资产的账面价值加上相关税费
老师,给员工发工资是不是的转卡,最好别发现金呢?
现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
老师,有个业务提成的奖金申报个税,个税由公司承担,那计提个税借方用什么科目较好?因为我们发放工资的时候,个税在贷方,真正扣的时候是借方。
老师,请问一下打印店的公司,开票几十几百不等,有的是公司的会公户付款,有的公司或者个人都是几十块直接给老板的,那我全部借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 实际上钱老板收到了。能不能借其他应付款 贷应收账款?因为发放工资其他应付款 把其他应付款冲掉
以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
老师,A公司给B公司开发票,即开专票又开普票可以吗
先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
那要怎么做,收入就对不上了
和其他业务收入就是能对起来。
做其他业务,收入就能对起来。
到时候再申报年度财务报表一定是有问题
是的,对的,不一致,有些税务局会找的。
那要怎么做才好呢
问税务他们说会计他们不管,只认税法
那就按其业务收入的
那分录怎么做,市出售给个人的,固定资产清理分录也要做吗。分录怎么做呢
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款,贷其他业务收入、应交税费, 借营业外支出,贷固定资产清理。
市出售给个人,要做借应收,贷其他业务收入吗,有点不明白,谢谢
你好,销售给个人确认收入的意思,你不做其他业务收入。你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。你销售给个人和企业还不一样的账务处理吗?
意思直接做你发的分录就好了是吧,应收账款不用做
是的,对的,是这么做。
好的,谢谢您老师
不用客气,工作愉快。