是的,对的,需要这么做的。

老师你好,公司是外贸出口企业,出口了一批货物,国家规定这类货物不允许退税,那我收到的进项发票应该如何入账,可以抵扣进项税吗?收到的境外收入是要视同内销吗?确认出口收入的时候分录应该怎么做
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
外贸公司,进项发票是普通发票,出口货物退税不能退,那要不要视同内销交税的?
外贸企业出口货物有收入,但是没有进项发票,是要视同内销交税吗?
老师,外贸型出口企业有内销,进项是出口货物的,内销抵扣了出口的进项,能转出吗
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
现在补拿发票回来可以吗?
你好,可以的,没有问题,你有进项发票就行。
那我们有收入的话,需要开出去的发票是要开专票还是普票?税率是选免税还是0税率?
你这个符合退税要求吗?有退税率吗?如果是的话,拿专票来可以退税。如果是普通发票不能退税,只免税。
怎么看是符合退税要求和查退税率的?我看我公司出口退免税备案是免退税的
去查退税率 有退税率的才可以退
那查了没有退税率的话要拿票回来吗?拿专票还是普票好?
你好,没有退税率的,你看一下退税标识是2还是1 如果是1的话,需要视同内销。你需要做内销处理,需要要发票,要专票得交税啦。如果是2的话,那就没无所谓。专票普票都行。反正你也抵扣不了增值税。
有退税率的话是不是就要拿专票回来才行
对的是的是的对的。
那我不退税的话是不是拿普票回来就行,就是免税的?
对的是的,是这么做的。
那我备案是免退税的,如果我想退税的话拿专票回来是不是冲突了,会退不了的啊?
不会啊 哪里有冲突的
备案免退税不是不退的意思吗,那我拿专票回来的话是要退税哦,那不是冲突了吗
不是这么理解啊 这是商贸出口备案,出口免退税是指对出口货物在国内生产和流通环节已经缴纳的增值税和消费税进行退还或免征的制度
请问报关单上商品编码是查退税率上的商品代码吗?
不一样 代码11位 编码10位