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老师,我是养老机构,4-9月份多收老人护理费1200元。10月份银行账户退回给个人。4-9月份发票已开确认收入,11月份开1200元负数发票,10月份会计分录如何做?

2024-11-13 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-13 16:08

10月份你们退回护理费时,可以做以下会计分录: 借:应收账款 1200元 贷:银行存款 1200元 这样处理能反映出你们退回款项给个人的情况。11月份再开具负数发票来调整收入时,相应的会计处理将依据这个负数发票来做调整。

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快账用户2814 追问 2024-11-13 16:10

为什么是应收账款?

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快账用户2814 追问 2024-11-14 15:48

老师,为什么是借应收账款那?

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10月份你们退回护理费时,可以做以下会计分录: 借:应收账款 1200元 贷:银行存款 1200元 这样处理能反映出你们退回款项给个人的情况。11月份再开具负数发票来调整收入时,相应的会计处理将依据这个负数发票来做调整。
2024-11-13
你好,你10月份的时候借银行存款贷,其他应收款。 11月份的时候借,其他应收款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。然后金额是负数。
2024-11-14
可以的没问题的哈
2024-11-11
退回时原分录红冲,开负数发票
2024-10-30
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
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