你好,你这个要做进项税额转出。你在申报的时候,附表二和主表计算税额转出里面填写对应数据。
老师你好,请问上月已经抵扣的进项发票,开错这个月退回给供应商红冲,我这边进项转出分录应该怎么做
老师,我们上月已抵扣的进项税,供应商这个月开红字发票过来,我们要怎么做分录
上月已经认证抵扣了发票,本月供应商开了红字发票,发票勾选如何处理的?是税务局自动进项税额转出吗?
上月已抵扣进项的发票,供应商本月再红冲了一部分,我们应该如何报税
已经抵扣的发票,服务终止了,供应商部分红冲了,进项是做进项税额转出吗