你好你这个已经认证了吗?已经勾选认证过了吗?
去年年底进项票已做分录借,管理费(物业水电费) 应交税费-待认证进项税额 贷,库存现金 借,原材料 应交税费-待认定进项税额 贷应付账款 但都是记账联做了凭证,绿联还都没有认定,现在必须认定吗?认定后分录怎么做,?如果不急认证,是否还可以推一推
老师,招待费住宿餐饮进项可以抵扣吗?如果不可以抵进项税额转出分录应该怎么做?
本月未勾选发票做了待认证进项税额,我留到四月份勾选认证了再转出抵扣可以吗?如果可以,四月份附列出清单,做分录 借,进项税额Xx.贷,待认证进项税额Xx。是这样操作吗?
在认证完进项税,做会计分录的时候,把待认证进项税金额转到进项税科目里面,需要挂辅助项供应商的客户名称吗?待认证进项税科目有余额吗?如果有余额,怎样处理是什么问题?
进项税额和销项税额月底需要结转到哪个科目?如果是差额征收,不可以用进项税额抵扣,那怎么做会计分录
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
已经认证了
老师,认证过了需要处理还是不需要处理呢
你好你已经认证过了,你就要做的话你就做到待抵扣进项税
那老师,这个分录怎么做呢
你好,你可以借,应交税费,应交增值税,待抵扣进项税贷,应交税费,应交增值税进项税额。