A 公司和 C 公司这样做不太合适。 A 公司最初支付款项应挂账其他应收款 - B 公司,而不是冲减应付账款;C 公司不应将不是自己租赁产生的费用直接计入管理费用,应先挂账其他应收款 - B 公司来体现代付关系。

老师:A公司分租一般办公室租给B公司,B公司每个月把物业管理费和电费支付给A公司,但是A公司与房东签的合同开票全部开给A,这个怎么入账?代收代付的话,其他应付款- B公司这个科目怎么平账呢
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
A公司(一般纳税人)B公司(小规模)两家公司是同一个法人和股东,B公司缴纳话费,转账到员工账户,开票却开成A公司,这应该怎么做账呢?B公司之前做账分录如下: 借:销售费用-办公费 贷:其他应付款-路人甲 借:其他应付款-路人甲 贷:银行存款 这是之前做的分录,应该怎么修改呢?从3月-6月都是这样,7月才发现开票开错了
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
老师,您好,请问委托代付怎么做账呢,A公司委托B去付的物业管理 费,物业公司本身也是应该开票给A的,目前A公司账上付给B,由B去付给物业公司,物业公司开票给A,请问A 公司付款给B时,是不是, 借:其他应付款--B公司,贷:银行存款, 收到物业公司开出给A公司发票时: 借:管理费用,贷:其他应付款-B公司,分录对吗?感觉怪怪的
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?