收到红冲发票时 冲减固定资产账面价值和进项税额。 借:应付账款(红冲金额) 贷:固定资产(红冲金额对应的资产价值部分) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)(红冲发票的税额部分) 收到重新开具的发票时 按照新发票金额重新入账。 借:固定资产(新发票不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(新发票税额) 贷:应付账款(新发票含税金额)
老师,上月固定资产达到可使用状态,按照验收表暂估入账 借:固定资产 10000 贷:应付账款 10000,本月发票来了,是不是把之前的分录红冲,然后 借:固定资产 10000 应交税费-应交增值税-进项 1300 贷:应付账款 11300
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
老师,担任企业法人最大的风险是什么
老师,金融资产与负债章节的,利息,每年年末付息和最后一次还本付息的账务处理一致吗?最新教材中是怎样说的,怎么好多网课都说全部计入资产成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
会计中级实务概念型题目不会做怎么办 有木有可以下载下来总结的概念PPT啊
老师你好,4S店现金收银,收取对方定金,开具了收据,后期开票需要收回来吧
第二题,不恰当,不是公众利益实体,是上市实体
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
明白了谢谢,另外对于已计提的这折旧需要冲减吗。如何做
如果多折旧了得红冲 少折旧了得补计提
以前年度可以都在本年度冲吗? 小准则
可以的 用利润分配未分配利润
老师可以写一下分录?
借累计折旧 贷利润分配未分配利润
如果冲减今年多计提的分录也这样写对吗? 借:制造费用-折旧费-设备(红字) 贷:累计折旧(红字)
同学你好 对的 是这样的
谢谢老师!
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