可是他提供服务的时候,他的个体户还没有开,不是这种有风险。问下你税务局是按照生产经营还是劳务报酬?如果按照生产经营,没有问题,用他这个发票就。
老师好,请问我个人在税务局代开了30万元的劳务费增值税普通发票,开票时没让缴纳个人所得税,发票上备注了由支付方代扣代缴个税,但是实际到账金额为30万元,请问是不是公司没有代扣个人所得税,那这个人所得税是不是年终汇算的时候得自己本人补缴。还有我想问一下开票时劳务费跟施工费有什么区别,各有什么优缺点
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
一个公司是建筑劳务有限公司,给别的工程公司提供劳务服务,本月给他们开票30万而且还没有收到钱,另外我们公司又请别的小分包做工,小分包在税局给我们代开个人发票60万,已经支付了,请问怎么结转成本?这个成本费用比我们开票的金额大。
老师,我们公司有一笔三十多万的广告费用,在2021发生的,对方在2021年就开了票,但是由于我公司一直合作,款项一直未做结算,直到今年才正式结算全部广告费用,对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票,未给我公司,现在与该公司结算付款,对应在2021年开具的发票还能入账报销不?具体账务咋个处理?我们是小规模纳税人
老师,您好,我想向您咨询一下,我刚刚注销一家公司的税务,在申报最后一个月的工资,10月工资时,只留了法人代表,一个人,进行了零申报,我申报完了以后,注销也办完了以后,是不是要再进入自然人扣缴端,把法人代表的状态,修改为非正常。有这个必要吗?谢谢
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
请问老师,我们在抖音平台以个体工商户作为纳税人,同时还以个人为经营者,这个时候个人的需要申报C表吗
我们是一般纳税人企业,开出去的是蔬菜免税发票,购进的进项是可以抵扣的自产农产品发票,这个进项税可以抵其他产品产生的销项税吗
老师好,公司由另2个公司持股,账上有利润,己交过所得税,现在想把持股的2个公司,其中一个转给个人,请问要交什么税?可以零元转让吗?
请问一下液压升降平台这个固定资产折旧年限是多久
老师你好,我们是一家培训无人机驾驶的公司,8月份从厂家买了一台吊运无人机,留在公司做样品,也不用于销售,只是给想买无人机的客户做演示的。我这边要怎么写分录呢
请问a公司把月底库存卖给b公司 a公司不营业了,内账要怎么做,同一个老板
老师,我在报增值税呢,然后我想问一下我那个开票收入开了16万,然后我这个季度确认收入,我们是小规模,这个季度确认收入确认了20万,我应该填增值税那个主表时候应该咋填呢?
老师,电商平台申报无票收入,刷单收入怎么处理,通过平台刷单,微信退款,库存没变化。以后要刷单,怎么处理能符合要求呢?
那如果是要求按照劳务报酬呢,
那需要补税的,按照劳务报酬40%
那签订补充协议呢,对之前是他个人名义签订的合同,现在有公司改成公司签订合同,
看业务的时间 这不就是在告诉税务局,我们在虚开发票?
要想个体户开发票,他必须是有个体户提供的提供服务证明