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老师,想问下有笔收入当时做了预收款,开了发票但是没做收入,但是已经交了税了,账上还挂着预收款,怎么处理?

2024-11-15 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-15 15:15

您好,那你账面和申报的收入、销项税额差这一笔,现在冲预收,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户9983 追问 2024-11-15 15:37

然后发票重新入账?

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齐红老师 解答 2024-11-15 15:38

您好,是的,发票要补入账的

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您好,那你账面和申报的收入、销项税额差这一笔,现在冲预收,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-11-15
确认收入的分录是怎么做的?挂 的应收?
2025-04-07
您好,那得补上这个分录,同时去更正申报三季度增值税申报表,2022年反正都是免增值税的 借:预收 代:以前年度损益调整 还得更正申报2022年年度所得税汇缴申报表,要纳税调增,要补所得税的话,还有分录 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
2023-10-18
 你好   你开票系统里面肯定可以查询你开票的记录的。 去找下你这个发票   
2021-01-29
你好  你们这个实际是收入的话 。 你应该做  借预收账款或者应付账款   贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 
2020-12-01
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