你好 一般纳税人13%的税率的。

老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师,我们是空调销售和安装一般纳税人企业,请教两个问题: 1.如果一个合同销售+安装 ,金额分别列出,需要外经证吗?如果不需要,开票可以分别开销售和安装吗?税率分别多少? 2.如果只有安装服务,需要外经证吗?税率是? 3.一般纳税人那种情况可以开3%专票。
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
老师,您好,请问建筑劳务,一般纳税人选择一般计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税率是9%,选择简易计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税征收率是3%。签订合同时,在合同中该如何区分呢?这两个税率的选择是看用合同内容呢,还是看项目采用哪种计税方式?谢谢
老师你好,请问我公司是一般纳税人,餐饮管理公司,主要是纯各食堂的劳务分包,因为进项票没有,我可以把我公司的自己招聘人员给劳务派遣公司,让他们帮忙派遣给各食堂,然后劳务派遣公司在开票我们。,如果劳务派遣公司可以简易征收,可以给我们开专票吗?这个专票可以抵扣进项票吗?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
那就是开的劳务派遣的发票可以选择差额纳税,按照5%的税率开;开的销售货物的发票未13%的税率是这样吧
是的对的,是这么理解的