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老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊

2026-03-19 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-19 17:06

那个进项税计入应交税费-待认证进项

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你好,这个怎么做分录,严格来讲都是要调增的。 现在做分录 就是 借:应交税费-进项税额 贷:成本费用。 金额小的话,就别做去年调增了。
2024-03-22
你好,单位主营是什么的?如果是服务类的,借劳务成本,应交税费,应交增值税,进项贷银行存款。
2022-09-24
借成本 应交税费应交增值税待认证进项税额
2022-10-24
您好,没有入账就不要认证嘛,这样增值税申报表和账套的要核对不了 抵了就要入账 ,把税金入了 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 下月来发票把上面分录红冲,再按发票入账 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款
2023-10-28
你好;之前是含税记入费用去了吗? 这样才好判断怎么处理的
2023-06-13
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