你好,可以的呀,可以勾选认证抵扣。

老师,我这月的进项票多,不需要全认证吧,不认证的就做待认证进项税额,认证了抵扣不完的做待抵扣进项税额,对吗,事先得算好在做凭证吗
老师,进项未认证做在待抵扣进项税额科目可以吗?还是必须做在待认证进项税额
2022年11月进项发票做入待抵扣,不认证,2023年,在认证,账务待抵扣转入进项税额,可以吗
老师,如果9月的进项税额已经抵扣并生成统计类宝表了,可现在发现还要增加3张进项税认证抵扣的凭证,请问要不要把之前的进项认证抵扣撤销,还是直接做认证抵扣?
公司9月待认证进项税额9500,10月销项税是3800,请问我现在可以认证抵扣吗?
我们销项5000进项50这是税负率高还是低
老师,农产品开票,请问什么情况下,优惠政策及简易计税这里才能选择是呢?
开票金额50000元,如果其中30000元为货款,收5个点,多出来的收8个点怎么算
老师你好我们上月有进项税额转出,然后补缴了增值税和附加税请问要怎么做账啊
老师,应收会计账龄分析应该怎么做呢
个人独资企业还有个分公司,税是在一起报吗
社保要最低缴费多少年了?谢谢你了
甲方与乙方签订商业服务合作,乙方员工的薪酬实际属于乙方承担,能不能由甲方代发并从商业服务费里扣除
问下,公司被查了,因为水电费,洗涤费过高,税务局说不匹配收入,税务局还能单拎出这个查我们公司,我们公司是个人独资,想不明白为啥能查到我们公司
应收账款全部收不回来,资产全部废品处理可入账14万,注销公司预计缴纳那些税缴纳多少税
那10月份就不用缴税了吧?
9500是一张发票
你好,是的,这样可以不用交税。
我上个月没抵扣,缴了1030的税,怎么处理啊
你好,这个没关系啊你上个月借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
发票业务昨天我申请抵扣了两笔267.13元,今天再抵扣一笔9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已经勾选提交了吗
对,已经提交了
你好,你都已经报过了,就不能够再去补。
我把增值税申报已经作废了
你好,你已经申报过了,就不能够再去改了。
那怎么办?这个月还要缴税吗?
你好是的是需要先交税
那缴税后怎么处理?
你好这个不用怎么处理啊,你现在勾选的这一部分是到下个月才能理解。
你现在勾选的这一部分是到下个月才能抵扣
我的意思是现在缴了税款不就多交了吗
你好,这个没有多交啊,因为你现在还是按照你已经勾选的部分来的。只是你已经申报过了,申报过之后再勾选的就不能算在当月。
但是还是显示需要缴税3100多呢
请老师尽快回复一下
你好,你勾选的这个不算在当月,所以当月要缴税了