你好,可以的呀,可以勾选认证抵扣。

老师,我这月的进项票多,不需要全认证吧,不认证的就做待认证进项税额,认证了抵扣不完的做待抵扣进项税额,对吗,事先得算好在做凭证吗
老师,进项未认证做在待抵扣进项税额科目可以吗?还是必须做在待认证进项税额
2022年11月进项发票做入待抵扣,不认证,2023年,在认证,账务待抵扣转入进项税额,可以吗
老师,如果9月的进项税额已经抵扣并生成统计类宝表了,可现在发现还要增加3张进项税认证抵扣的凭证,请问要不要把之前的进项认证抵扣撤销,还是直接做认证抵扣?
公司9月待认证进项税额9500,10月销项税是3800,请问我现在可以认证抵扣吗?
老师,我25年的业务有一笔发票甲方给开回来了,但是我没有注意,也没有做分录,我现在1月份已经申报了第四季度的税种,请问这个票还能用吗
你好老师,上月申报个税0申报,发现申报人数漏了一人 现在更正申报,无法新增人员,遇到这种情况要怎么办
本月销售的货物可以在次月结转成本吗?
应收账款转让 收回金额缴纳印花税吗
老师,你好,我这边有一家公司5个员工,奖金一人1万,请问这个要怎么申报个税,怎么做账?
建筑服务安装费,内容水电安装,这个怎么入账
请问,企业名下有个分公司,有个员工买社保,他本应该在总公司购买社保,结果买在了分公司,在分公司产生了社保费,总公司愿意承担分公司缴纳的社保费用,对总公司来说这部分怎么入账呀
你好,公司客户买货物,不要开票,货款要不要打到公户里呢?我想着对私汇给老板
营业账簿72000的印花税是9元吗
公司车卖给个人开2万含税发票,13点的票可以开嘛
那10月份就不用缴税了吧?
9500是一张发票
你好,是的,这样可以不用交税。
我上个月没抵扣,缴了1030的税,怎么处理啊
你好,这个没关系啊你上个月借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
发票业务昨天我申请抵扣了两笔267.13元,今天再抵扣一笔9500元的,怎么抵扣不了呢?
你好,你已经勾选提交了吗
对,已经提交了
你好,你都已经报过了,就不能够再去补。
我把增值税申报已经作废了
你好,你已经申报过了,就不能够再去改了。
那怎么办?这个月还要缴税吗?
你好是的是需要先交税
那缴税后怎么处理?
你好这个不用怎么处理啊,你现在勾选的这一部分是到下个月才能理解。
你现在勾选的这一部分是到下个月才能抵扣
我的意思是现在缴了税款不就多交了吗
你好,这个没有多交啊,因为你现在还是按照你已经勾选的部分来的。只是你已经申报过了,申报过之后再勾选的就不能算在当月。
但是还是显示需要缴税3100多呢
请老师尽快回复一下
你好,你勾选的这个不算在当月,所以当月要缴税了