您好,是的,更正申报,我也更正过,因为研发费用加计扣除是有条件的,要有以下资料 项目备查:立项决议。项目情况表、设计书、研究开发机构及研发人员名单,还有项目辅助明细表

老师,我想问下,这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱,但是由于我们有欠税,所以没有退,现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下,不要这笔退税了,这个要怎么弄啊
你好 老师 我们23年预缴企业所得税申报的时候都享受了 研发费用扣除 到年底的时候老板说不享受了 做年报的时候研发费用我就没有扣除 这样税务打电话让我统一 把季度研发数据改成一致 但是我也做了汇算清缴 缴了80多的税 我该研发费用的话 缴税这块有没有影响
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
问一下,税务局打电话说我们研发费用不合规,让我们把研发费用汇算清缴表去掉,这个怎么弄呀,是不是不勾选A107010这个表就可以了
问一下,税务局打电话说我们研发费用不合规,让我们把研发费用汇算清缴表去掉,这个怎么弄呀,是不是不勾选A107010这个表就可以了
老师您好,我们26年初换了新系统,然后26年1月在新系统录了期初数字,但是现在我才发现一个人问题,就是我当时录期初的时候没有结账,然后有个应收账款的625000没有录进去,这样我的未分配利润也变了,但是我现在汇算清缴啥的都做了,老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表,还有25年的汇算清缴我现在已经做完了,那我现在这些改了是不是都有很大的影响,主要是我汇算清缴的税款也交了,现在不知道怎么办
汇算清缴后,利润调高了,可以把年末利润表调整一下吗?
老师你好,我想问下,如果26年1月发25年12月工资的时候发现25年12月的工资多计提了750元,实发工资比计提少了750元,我把这750元做在26年1月的账,冲减750元的工资费用,那我25年汇算清缴的时候,这750是填入25年的费用还是26年的费用?
老师,结汇分录借方人民币金额与贷方人民币金额一至,然后再单独做一笔调汇分录,可不可以?
老师,咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税,谢谢
暖暖老师,之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利,总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利?
出口退税进项发票多久可以认证
老师 我的一个个体户是查账征收,购进了一批没有发票的矿渣 现在卖出去了也开了发票出去,应该怎么处理
老师 小规模纳税人能不能开专票
老师,我现在交接全盘内账工作,但是我想看看外账的账,是叫外账把全部序时簿导出来给我吗?还是仅导一个月的出来给我,比如就导一个2026年4月的给我就可以了。我需要问代账要哪些报表:资产负债表、利润表、现金流量表是吗