同学你好 先别 等发票开了再转长期待摊费用
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师,我们前厅展厅装修基本完工,还有点小问题对方没解决,尾款没付,发票也没开,账上挂的在建工程是转为长期待摊费用?然后开始摊销?
验收时大体是完工状态,有个小问题对方一直没解决,就没付尾款,然后拖了两三个月,账上一直挂的在建工程。转为固定资产吗?不是长期待摊费用?
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公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
那对方如果一直不开发票说全款后再开呢?
那尾款你们也不付了吗
验收时大体是完工状态,有个小问题对方一直没解决,就没付尾款,然后拖了两三个月,账上一直挂的在建工程
先挂着吧,得全部收到发票再转到固定资产 要不然尾款付了之后开了那部分发票没法做了