销售货物到国外,不需要修改营业执照范围。
根据相关规定,企业若需将产品销售至国外市场,通常需要办理的是出口相关的手续,如对外贸易经营者备案登记、海关注册登记等,而并非修改营业执照经营范围。营业执照上的经营范围主要反映的是企业在国内开展业务的种类和领域,对于出口活动本身并不直接涉及。

老师,我们是空调销售和安装一般纳税人企业,请教两个问题: 1.如果一个合同销售+安装 ,金额分别列出,需要外经证吗?如果不需要,开票可以分别开销售和安装吗?税率分别多少? 2.如果只有安装服务,需要外经证吗?税率是? 3.一般纳税人那种情况可以开3%专票。
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司去帮对方公司拆装了空调,对方要我们开票,这个开票的项目名称是开什么嚰?如果开安装费的话,就属于建筑行业的,
老师,请问,我公司是销售安装空调的人一般纳税人企业,现在收到进项发票?需要入账吗?还没有销售出去的,可以等销售的时候再入账吗?
请问老师 我们是一般纳税人的小微企业科技公司,营业执照上有销售水果蔬菜的项目,请问,如果我们现在有一个业务是销售水果,是否按农产品9%还是按一般货物13%计税?销售农产品是否需要什么资质?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我要开安装服务的发票出去,但是施工地点不是在对方公司,在另外个地点,这样可以开发票吗?
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。 老师,一般按行业这种占比多少呢?我们只供货,后续调试都由第三方做 我们属于围界安防
暂估的成本票 没来,纳税调增在哪一栏?
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报,汇算清缴时需要填哪个表
无法收回的收入要做什么处理?
一般纳税人,财务报表是需要按月打印吗?还是按季度打印出来保存?
老师,用财务软件,每个月还需要把总账和明细账导出来装订吗?
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
那老师这样的话,如果是对方帮我们报关的话,这样我们又要怎么样操作呢?
对方帮我们报关,相当于我们出售货物给对方
就是这样的啊,我们是销售货物给对方的,但是对方帮我们报关的话,这个钱是打到对方账户上吗?
这个钱是打到对方账户上
那这样也不行啊,我们是销售给对方,对方应该要打到我们账户上啊
国外打给对方,对方打给我们
老师,这样的话,那我们需要开票给对方,也是可以直接开的吗?我这边还可以进行退税的吗?
需要开票给对方,也是可以直接开的
我们 不可以进行退税