代开发票需要有真实的业务

老师,您好!请问,我们是建筑企业,有一个供应商是个体户,没有对公账户,他那边是税局代开发票,如果付货款,我们公司对公户能打到他的私人账户吗?
老师你好,我想问一下,我的是个体户,开的普通发票,是不是每一张发票都要有对应公户收到的款项?有客户是公户转账给我的私户,要求开普票,我能开吗?有客户需要开增值税专用发票,我在税局代开,这个有没有额度的限制问题?
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
因本单位供应商个人账户被冻结,我单位支付工程款的时候以现金先付,要求对方供应商个人开具收据,并要求供应商个人在税务局代开发票,这样做对吗? 2、针对供应商个人账户冻结,供应商给自己工人发不了工资,由我单位代付供应商工人工资,以防供应商工人找我单位麻烦,我单位需要准备什么附件做依据
您好老师 公司有一批货用物流给拉的,运费有几千元,对方开不了发票,我们用公户给对方的私人账户付款也可以是吧?要不也是要用公户取出来备用金付给地方的。这样可以吗
老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
是真实的业务,但是收款人是个人,他们不是公司,我主要是了解代开个人一个月能开多少金额的发票,然后后面也有个税存在
一般就是10万左右的发票
一个能开10万是1%税率是吧,个人所得税率按税率表来是吧,如果现金付个人款会怎样,
都是一样的交个人所得税
如果现金付款别人不能提供发票,公司要交个人所得税吗?那个人一个月开10万发票,税率1%是吧,如果别人不能开发票,也是麻烦是吧
是的,付款必须要发票才能平账
老师您好!麻烦问下,个人到税务代开发票,个人所得税20%吗?
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
不是说建筑与销售,运输方面的票,收入可以减成本,然后再交个人所得税,这样税就少些
除非你能准确核算成本,你能建账吗?
那就说只能开劳务费发票了
根据业务内容据实开票,不能随意选择开票税目
那如果开18万的发票,需要交多少个税
关键是你开什么税目或者内容?
劳务费用
要交64763.84元吗?
就是给出的计算公式,按劳务报酬计算个税就是了哈
那好高的税
那个没法子的,就是那样计算的。