你好,这个我建议你就做到24年就可以了。

老师,我们2022年有一笔费用做账了没有取得发票汇算清缴时调增了,现在又收到发票了要怎么处理
老师,23年购买了固定资产,发票少开了1000元,以折旧计入了管理费用;23企业年所得汇算没调增,这个该怎么处理
公司取得了一张发票,23年的时候已经抵扣,税务局这边通知进项税转出在抵扣月份,并调增23年的所得税汇算对应的成本的金额,已经补缴纳了所得税,等过了一个月税务局这边又通知该张发票可以正常抵扣了,现在做账应该处理?
老师好,23年的费用发票没取得,24年汇缴已经调增了,后面又取得这发票,这个应该怎么处理,正常入账做费用处理吗
老师好,24年有一笔50万的费用 没有发票入账了,25年也取不得发票了,那是不是只要汇算清缴把这50万全部纳税调增就行了,账上还要不要做处理?
咨询下:现金流量表,需要考虑库存现金吗?
我们是卖一些电脑,办公用品,装网线行业,维修设备,安装调试,这两种人工费用,要怎么开票呢?属于建筑服务大类吗?
老师,现在呢?就是9月底的资产净额呢,为286万,然后转让协议价为1000万,然后现在呢?就是等于说要重新核定一个新的转让价格,然后286万,其中呢?未计算,就是说当时应该往回收的131万的质量补货的金额,然后还有一个22万的这个工资款,还有一个70000块钱的利息,然后把这些费用进行加减之后重新计算一个最新的资产金额,那就最新的资产金额是多少?资产净额是多少?
老师公司承担员工个税,那工资表那个个税怎么列,正常我们工资表前面是应发工资,后面个人承担专项扣除,社保,金积金个税,最后一列是实发工资,那这个个税公司承担要列在哪?还有会计分录怎么做,从计提到发放,企税汇算缴时要调增吗
老师 32944.95的税 不交税款 交滞纳要交多少钱的税
开具增值税专票发票,买卖设备的情况下,如果不写数量和单价直接填金额可以吗
平常开票都是建筑服务*工程服务(9个点),现在有一个清包工的合同,能开三个点的劳务费吗?
赠送客户的产品,怎么处理
个人代开增值税普票,是不是不超过500,不用交增值税呀
老师,车队的大巴报废残值收入是开13%的发票吗?我们简易征收不能抵扣,开13个点那不是都交掉了(公司是一般纳税人,车队部门用的简易征收?
发票是24年汇缴以后得日期,正常入账就行了 是这样吧
你好是的,建议你就这样,当然正规的做法是去调整二三年的汇算清缴,但是不建议你这样做。
明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。