可以开的,没问题的哈
老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
老师们,我公司有人购买几万块钱的钱,对方开成了增值税专用发票,这个酒只是业务招待的,我们不经营也不代理,那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出,那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢?
老师,请问我们在甲公司购入A货物,约定价格是140一件,然后返点20一件,返点的款最多可按进货金额的60%抵扣,比如第一次进货100件,给对方打款14000,对方开发票14000,单价开的是140,那我们的返点2000,可下次进货低货款,第二次进货20件,我们打款2800-2800*60%(1680)=1120,然后对方开具发票1120,单价56,请问我们现在A货物的成本价是按哪个入库计算成本呢?
老师您好,我想问下我们公司采购一批瓷砖,每块瓷砖的成本是200元,然后还有人工成本,因为对方公司只能开材料发票,可以把人工成本叠加到材料款里一起开票吗?叠加进去的话每块单价到400元了,这样可不可以?
总分公司,移送货物,视同销售的价格是否可以按照成本价,比如说我是分公司,现在从外地总公司运一批货物,总公司给我开了进项发票,单价为10块,那我视同销售,我的销售价能不跟进货价一样都是18块
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
老师这题没搞懂,帮忙解析一下
商贸公司买进茶和包装,开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种,卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢?发票上分类编码怎么选?
好的,遵循事实!
按实际业务来就行
是这样吧?
是的,就是那个意思的
好的啦,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。