
老师,公司房产税一直都是按从价计征申报的的,近两年公司有一部分厂房出租,但是所有房产税还都是按从价计征申报的,现在专管员发来去年房租专票金额与从租计征房产税金额0存在差额的疑点,请问如何回复专管员如何处理呢?
老师公司将部分厂房出租了,22年开的出租专票,但是开的是租期22年和23年的,请问这22年交房产税还是按之前从价计征不是从租计征申报缴纳的,现在税务局专管员说系统筛查出有开出租发票金额,但是没有按从租计征的房产税,请问是不是必须补交从价与从租的房产税差额呀?有什么解决办法吗?
公司去年购入一套房之前按从价计征,本月出租了按租金收入申报房产税还是按之前从价计征申报房产税?
老师,我想问一下,公司房产,出租出去,但是还没开票,也没收到房租,那按什么来申报房产税?
房产税:烦请给小白解惑 从租计征和从价计征。 现在10月,原本是要出租的房屋,但本月由于没有出租出去,申报从价计征。那么如果在11月该房屋租出去了。从租的话是次月申报房产税,这个时候还需要报从租计征的房产税吗?
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老师,请问公司车辆报废,给报废公司开了发票,如何写分录?
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老师 我这家供应商 实际已经支付完了 但是 分录应该是不合适 导致应付账款 贷方还有个247.5 这个怎么平账呢
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请问老师可以举例说明:什么交易不属于企业合并且其发生时既不影响会计利润,也不影响应纳所得税额,因资产或负债的账面价值与计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产