同学,你好 勾选确认了进项发票,就算已经抵扣了
我是销售方 2202月份开具发票,客户已经认证抵扣了,因为降价原因,现在收到客户开具的红字发票信息表和情况说明,我司应该怎么处理,需要开具发票给客户吗?
1月收到客户开过来的发票,增值税已经抵扣了。现在销售退回,客户那边发票作废,我公司还需要做这份发票的进项税转出吗
老师,我司是一般纳税人,11.28号客户开给我们一张电子专票,今天12.1号跨月才发现开错了,我司还未抵扣,但需要勾选在11月份抵扣进项税的,那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话,就变成了12月的发票了,那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗?
请问老师,我司销售给客户产品开具销售发票,客户已经在1月份认证并抵扣,但是出现了10片不良品,客户退货,要求我们2月开具红字发票,这种情况我们销售方如何开具红字发票?
老师好,上月销售了10万元的商品,均已开票且客户已经抵扣税额,但是本月客户要退货5万元,是红冲10万发票,再开一张5万发票给客户;还是与客户签一个5万的合同,客户用原价把货卖给我,并开一张5万的发票给我好呢?谢谢。
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
应该是,勾选确认了,税额就算到客户账上了,他们再什么时候用或抵扣那时另一回事了
同学,你好 嗯嗯,是的