你好,你完工后借固定资产,贷无形资产,在建工程就可以了。
非房地产开发公司,自建自营项目,共建3个建筑物如图片中。已知计在建工程,完工后计固定资产或投资性房地产。 会计核算具体分录和数字. 1. 总用地面积90253.24平米,金额9000万元 :借无形资产 9000万元 贷 银行存款9000万元 按50年摊销 ,但是上面建筑物有3个,摊销额应分别计入这3个建筑物里,这个思路✓吗?分摊这折旧是按什么方法? 2这3个建筑物在核算时在建工程时需要用图片哪些数据?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,你好!请教一个实操问题:A公司下面有两个b和c公司,都是独立核算自负盈亏的企业。现A公司让b公司名下账面上的固定资产、无形资产等资产无偿划拨给c公司。这个划拨出去b公司的账务应该怎么处理,c公司收到这些资产又怎么入账喃?(比如:b公司固定资产50万,累计折旧25万,在建工程100万,无形资产20万,还有相应的负债80万)
老师,您好! 公司购买了一块土地并支付了相关费用,当时支付的所有费用计入无形资产,并每年进行了摊销,计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额,合计计入固定资产。 请问老师:无形资产转入固定资产,改怎么进行账务处理?资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额,账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答!
老师我们是物业公司直接取得的土地我做的无形资产把土地交易费还有契税都摊销了,走的在建工程这样对吗,应该怎么做,已经完工使用了,不知道该怎么做账了针对这个
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?
无形资产也要做吗?我只知道完工结算工程款后把在建工程转入固定资产。 借:固定资产 贷:无形资产 这个分录具体是怎么理解?
你好,就是将土地这个无形资产的成本转入到房产的价值里面
1.在建工程完工当月转: 借:固定资产—不计入房产原值部分 贷:在建工程 次月计提折旧(是平均年限法折旧吗?)借:管理费用—折旧费 贷:累计折旧 2.计入房产原值的金额转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程 次月计提折旧 借:制造费用—折旧费 贷:累计折旧 3.最后把土地的无形资产期末余额转 借:固定资产—土地 贷:无形资产—土地 不知道以上理解的对不对,有错误的请老师指导讲解,谢谢
可以的,操作没问题。