同学,你好 专管员要申报,你就提供什么,他们也需要资料备查

老师 我在汇算,是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税,前年收入492万,4季度亏损,然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万,现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税,那现在是这样 我不想退税呢,需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做?
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
23年第一季度年初余额填错了,后面个季度对的,因为现在更正超过一年财务报表我们这里需要税务专管员签字盖章,但又这几天公章老板带去出差了,没法去大厅办理,那么后面三个季度年初金额对的,这个23年度财务报表填写提交根据后面三个季度的年初填写有没有问题?就是年报填写,有影响吗
老师好,我们办理税务迁移走到原来的税务所,专管员说有水利基金要退,我们自查后写了退税申请又跟我们说需要找他签字,因为我们要迁移,又要我们带我们这几个年度的亏损最多的那年的凭证带去他要查,这是啥意思啊
那个是这样的,我们单位今年业务不好,开票额320万,代账会计让交企业所得税,又不说交多少,说低于2.5%会有风险提示,专管员会找我们。我们老板呢,又不想交钱,他的意思是没业务,他自己都没发工资了,这320万发票都是收过去项目的尾款,把费用做高点,不交企业所得税不就行了么。所以留咨询下如果申报的时候有风险提示会怎么样?就必须要交好几万的企业所得税吗
老师,请问本月只开了2张发票,共计777985.55,怎么税款所属期应补(退)税额显示94872.92,增值税89502.76,附加税5370.16(朴老师)
老师,减除办税员,点删除了,跳出来要验证,验证后,又说超时,好多次了,
老师,公司一名员工,25年12月的时候把奖金合并工资计税了,但是后来发现,奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税,现在还能修改吗?还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
老师 您说比如粘贴银行回单的A5纸张 可以用废纸吗?还是说必须是新纸张呢
请问老师公司为货物劳务纳税人,但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗?第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
注销,应付职工薪酬科目贷方怎么清理
出口日期为5月30日的报关单,没有开发票,直接报无票收入。6月把发票开出来,下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?用这个来支付收车卖车以及日常开销的话计入库存现金可以吗
5月29号填写的报销单,6月5号领导才批,出纳才支付,会计凭证应该记在5月还是6月
车间用固定资产-工具器具焖烧辊,5月实际到了102根37.74万已验收,但是截止5月底开票开了125根46.25万,开票多出的部分 供应商尚未发货,这个怎么做账合规?
哦好的,企业不都是怕查帐吗他要查我们帐本,所以就担心
填写,你好 一般没关系的