你好可以 就是自筹200万里面的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,请教一下,我们单位写项目申报书,申请做某某设备,财政拨款100万,自筹200万,项目执行期2023年-2024年底,但是实际上这个设备我们18年就开始做了,到现在,18年投入10万左右,2020年投入80万左右,2022年投入8万,2023年投入2万,今年投入三千多,那么请问老师我们单位在2023年以前的发生的这些成本可以计入到自筹或者是专项经费吗?
本期有所得税交,但抵减以前亏损后不交了,要做会计分录吗?
增值税1-12月的申报完了,更正了7月份的,没涉及补税与退税,8-12月的可以不更正吗
酒店提供的会议场地收入增值税税率应该是多少呢,按什么项目缴纳
一个高压开关电器制造业,准备上市,12月报表数据上要注意什么?我要怎么分析报表数据?
老师,我们公司之前一二季度有利润交了所得税,但是后面老板突然说要交房租,导致现在整年是亏损的,但是前面已经交了所得税,现在要调整吗
26年的房租,25年12月支付,发票也回来了,做预付还是费用
个体户不免6万额度的情况下,在定期定额,定期定率,查账征收,3种情况下6万年收入分别多少税金。
老师,主营业务收入咱们登账时用三栏式还是跟管理费用一样用多栏式?
小规模物业公司与集团内部往来挂账金额比较大,其他应付款为负数余额,这种情况资产负债表需要重分类吗?如果重分类会导致资产总额变动较大
老师 企业今年盈利了 但之前年度是亏损的 现在申报企业所得税 报表自动可以弥补亏损 不用交企业所得税了 三个问题 第一 年底做账需要计提今年所得税费用么?第二 如果计提弥补后不用交,所得税转营业外收入么? 第三 如果转营业外收入是年底转还是次年一月份转?
老师,那到时候对方过来审计,会不会说成本只认项目执行期之间的发生的,其他时间段发生的不认
你们能提供证明就可以
老师,提供什么证明,就是证明研发这台设备吗?
你好,开始项目的证明。