按实际支付金额入账 借:管理费用 - 电梯维护费(实际支付金额) 贷:银行存款(实际支付金额) 发票金额大于实际支付金额部分 如果不承担这部分费用,可将发票复印件附在凭证后,并在凭证上注明实际支付情况和与其他公司分摊情况。 如果未来可能需要支付差额部分,可先将差额计入其他应付款 借:管理费用 - 电梯维护费(发票金额 - 实际支付金额) 贷:其他应付款(发票金额 - 实际支付金额) 待实际支付时 借:其他应付款 贷:银行存款

老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,公司是一家软件开发公司,租用个人的房屋做办公室,其中电梯是与楼上一家公司共用,电梯维护费比楼上的少一点,但开发票的话只能开给一家公司,请问公司怎样处理才更划算一些?一家公司交一年维护费的话对于公司有点划不来!
老师,公司租用个人房屋做办公室,有一个电梯是与楼上一家公司共用,电梯维护费是分摊的,房东说电梯维护费发票是国家名义开,这是怎么一回事?另外,由于电梯维护费发票只能开给两家公司的其中一家,这样的话,楼上楼下两家公司 得付款给对方,再由对方统一付款出去,才能取得发票,请问,未取得发票的公司,由于付款是给楼上/楼下公司,这样的情况可以入账吗?怎么入账?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?