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去年处置的一笔固定资产,发现处置的凭证,累计折旧少算了一个月,现在应该怎么修改?当时月底折旧凭证该固定资产折旧了的,就是处置的凭证不对,

2024-11-22 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-22 11:31

你好,做红字凭证,冲减之前的凭证,然后再按正确的重新做。

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快账用户8092 追问 2024-11-22 11:33

我做的是 借:累计折旧 贷:负数固定资产清理 可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-22 11:36

你好,可以的,凭证没什么问题。

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你好,做红字凭证,冲减之前的凭证,然后再按正确的重新做。
2024-11-22
您好,计提折旧后的当月在固定资产模块减少资产
2020-12-09
补提折旧:进入固定资产模块,计提最新月份折旧(若未计提),系统自动生成凭证同步至总账。 反结账调整:若之前月份错误,反结账到差异月份,删除总账手动计提的折旧凭证,重新通过固定资产模块计提。 强制同步:用 “固定资产对账” 功能(路径:固定资产→期末处理→对账),强制将模块数据同步到总账。 手动修改:若仍无法解决,在固定资产减少时,手动修改 “累计折旧” 金额为明细账的金额(部分版本允许)。
2025-06-16
处置收益不需要填写105090,如果是处置损失,他需要填写 包含在里面 没有关系
2025-05-20
你好,学员,如果没有跨月是可以的
2022-01-09
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