您好,计提折旧后的当月在固定资产模块减少资产
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
2016年有个东西其实不是我们单位的固定资产,但是当时会计误计入固定资产了,2020年税务上查出来这个固定资产不对,然后把16-19年提的累计折旧都调增了,现在我应该怎么处理这笔固定资产,累计折旧怎么处理?
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
固定资产发现以前有一个月多计提了,清理时发现累计折旧有贷方余额,跨年了,现在才发现,怎么处理?我的软件是累计折旧一定要跟固定资产一起录,不能单独录,而且固定资产不能红冲,也不能复制
需求:想要满分答案 题目:你认为企业每月应在月初还是月末计提固定资产折旧?为什么? 我的答案 : 一般是月末计提,因为可能当期会有增减变动情况下也不会有影响,当月新增固定资产不提折旧,当月减少固定资产照提折旧,所以最好是做减少处理前计提折旧 教师批语: 从答出的理由再思考一下月末还是月初计提更合适?
老师好,统计局的工业销售产值怎么计算出来的,详细讲下
老师您好,税务已认证的进项税发票,账务没有做此项发票,发票冲红后,怎么记账
新公司,要提交综合信息报告一财务会计制度及核算软件备案报告对吧,
企业分红,账务怎么做
请问老师,个人开房屋租赁费普票,这个税费怎么算
公司购买衣服送给客户,这个怎么做分录,增值税不能抵扣对吧
请问如果题目要求的是计算某个公司它的公允价值变动的金额,但是它实际上它变动的金额是下降了200,我在答案当中写的是变动金额是-200,这样是对的吗?还是要写变动金额是200?
老师,上个月医保忘交了,这个月可以补交吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢1.暂时不抵扣的发票,成本,应付账款正常入账,那进项税费怎么入账,计人哪个科目?2后面抵扣后怎么做账
老师这个通行费不能打印发票怎么办
这个软件计提折旧和固定资产的结账同时进行的
您好,财务软件大致都可以在设置-参数设置-资产参数取消这个与总账一起结账,您查看一下是否可以取消,如果不可以取消,那您本月直接减少这个资产,再在总账里补一个折旧。
没有 那补一个折旧后 再补一个固定资产清理吗
您好,是的,因为不减少固定资产卡片,该固定资产会一直在账上,先在固定资产模块中减少资产再制单生成凭证,直接在这张凭证上计提折旧,注意要把本月计提的累计折旧也转入固定资产清理中 借:管理费用等 贷:累计折旧 借:累计折旧 贷:固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
但是因为我需要先处置固定资产 再计提折旧 最后一个分录我提前在计提折旧之前做了 结果是一样的 这样会有影响吗老师
您好,对损益没有影响的,毕竟是单独提折旧不通过固定资产模块的,上述操作是简便一张凭证容易备查,您可以在备查簿中做好登记备忘。
我没有做备查簿对了 老师公司在处理一批固定资产时 里面有几件东西是入账时直接做了费用的 那么我是要把他们分开做其他收入?(没有开票)还是直接冲之前发生费用呢 还是直接打包和固定资产一起 减少营业外支出呢
您好,处理一批固定资产时里面有几件东西是入账时直接做了费用-因为没有固定资产卡片,不用打包也不用冲减当时的费用,整体做清理后 ,如果你们这些固定资产是报废的,从固定资产清理的余额转入营业外收支,如果你们这些固定资产是没有报废主动处置的,固定资产清理的余额转入资产处置损益。
老师 您说的不用打包不用冲减费用就是不管它吗 这笔收入就是固定资产的收入?科目没有资产处置损益 可以用营业外支出-非流动资产处置净损失代替吗?
您好,是的,之前不入固定资产直接做费用不能为企业带来经济利益的不用冲减费用。整体收入计入固定资产清理。会计准则规定的不是报废的固定资产处置净损失要计入资产处置损益,没有这个科目可以新增哦
好的谢谢您 老师我刚刚手动转折旧进固定资产清理居然不行 必须得通过这个固定资产模块 天啊
您好,没有的话就得在设置里面找我最初跟您说的那个取消固定资产与总账一起结账,应该是有这功能的,您先找找看