直接计入24年所得税费用即可

补计提23年折旧,直接计入24年费用,24年汇算23年的还要调整吗?如果走以前年度调整损益又该怎么调整
24年1月补缴23年7-12月公积金,23年7-12月公积金费用可以税前抵扣吗?还是计入以前年度损益调整
23年忘计提8月份社保,24年通过以前年度损益调整科目补记后,汇算清缴的哪些数据需要更正?
汇算清缴24年5月交了23年的所得税费用,我需要做23年的损益调整吗?还是直接在今年5月份做计提和损益就可以?正常怎么做的?
老师 24年度缴纳23年度企业所得税汇算清缴 计提和缴纳分录麻烦写一下,还有以前年度损益调整科目需要结转吗
同一税务局,不同税务分局,地址变更后税务怎么变更?
老师,你好!请教下公司支付车子保险费,保险公司发票开来少开了车船税,那这笔凭证怎么做呢
申报个税更改 会有滞纳金吗 之前没有交个税的
老师,小规模申报增值税时怎样计算不含税销售额,申报表怎么填?以5万销售额为例?
老师,要预测增值税进项税,是不是要把系统里面这边的红字,也要算上的哈?这边要算进项转出,的是不是
小工程六十万的工程必须要开农民工帐户么
老师,老板的车和公司签了租车协议,把车借给公司,每月固定租金。那公司办的油卡给老板的车加油,加油站根据油卡消费金额开过来的专票计入管理费用,进项税正常抵扣。老板给公司开的租金发票只开租金的金额,不包含加油的费用。这样能正常税前扣除吗?
老师好,公司的高铁票或者飞机票,系统里做抵扣了,实际账上没有抵扣,那我现在要做进项税额转出吗?还是这样不保持一致也没多大问题,税额总共是100来块钱
老师,公司购买”预付卡“送给客户和员工,这种情况应该怎么做账,税务应该怎么处理,要交哪些税
直接更正显示“检测不通过”,原因是:本税期以后还不在申报信息
老师,再咨询一个问题,冲减之前凭证,涉及到银行存款的,银行存款也可以直接冲减吗?
比如 管理费用-办公费 -1000 银行存款 -1000 管理费用-交通费 1000 银行存款 1000
银行存款也可以直接冲减