你好,最近你可以进入库存商品 你用的时候再进入到主营业务成本

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师,这个就是题目的全部,我想问一下为什么主营业务收入是3200和800啊谢谢老师!1.案例:买一赠一组合销售的会计处理方法设计:大运发超市推出买赠促销方式客户买一大瓶花生油赠送同品牌一小瓶花生油,大瓶购进成本30元/瓶,售价含增值稅)45.2元/瓶;小瓶购进成本7.5元,售价11.3元,适用增值税率13%2023年2月7日该超市共售出100大瓶花生油并赠出100小瓶花生油,款由收银台收妥现金。试设计大运发超市2月7日售出花生油的会计处理方法。借:库存现金4520货:主营业务收入一大瓶花生油3200小瓶花生油800应交税费一应交增值税(销项税额)520(2)借:主营业务成本一大瓶花生油3000-小瓶花生油750贷:库存商品一大瓶花生油3000-小瓶花生油750
摄影公司购买的基地场景家具不能直接计入主营业务成本,计入哪个会计科目比较合适?我们盈利产生企业所得税,计入固定资产需要每月折旧,根本不够抵消所得税,这种情况下计入哪个会计科目比较合适??目前就盈利已缴纳企业所得税,老师,你不是说可以计入管理费用吗?现在你又说计入主营业务成本,金额五万出头,哪到底计入主营业务成本还是管理费用??
老师,我们是摄影公司,购买的会议一体机计入哪个会计科目呀?金额不大(三千多块)计入固定资产的话费用不够季度会成生所得税,这种情况下,请问一下会议一体机计入哪个会计科目最合适呀?来自吕祖堂齿如含贝的浅蓝暹石2023-11-0616:58发布67次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2023-11-0616:59你好,那你可以直接做主营业务成本,但是你看一下你收入会不会小于成本。老师,计入主营业务成本比较合适还是计入费用比较合适???
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
那电费单呢?
电费单上万,记在办公费显然不合适
你好,电费单你可以进入到。管理费用里面,可以分摊一部分做的成本。
老师,怎么分摊管理费用?分录怎么做
你可以比如30%做管理费用,70%做主营业务成本。
老师,那就是借管理费用水电费 主营业务成本-水电费,贷银行存款?
你好,对的,就是这样子做凭证。