同学,你好 2407计提工资,2408年发工资,2409申报8月所属期并交个税

老师,我想请问一个问题,就是之前的财务申报工资时跨了一个月,比如现在报9月的税,应该是报9月的工资,但是之前财务做的是8月的工资,相当于报个税时候提前了一个月,我现在想改成9月的个税来申报,但是这样的话8月的个税就没有申报到。银行流水又有,因为要发工资,我怎么调账啊
老师我想问一下就是上个月我给员工多扣了33块钱的工资,我就照着工资表的个税做的,就是应交税费贷方错误的个税,等下个月我把这33块钱做到工资表里了,然后发给她了,我的个税这还是有个33块钱我这个账应该怎么处理,有点想不明白了。
老师,我有一个借款利息的问题就是专用借款的,在资本化期间有有大于三个月的 停工,那在算资本化利息的时候那三个月的停工期间的利息要怎么算?资本化自己的时候减不减这段时间的利息?那我做减这段时间的利息该怎么计算?
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师,请问一下工资里的个税月末需要结转吗,我在发工资的时候有出现一笔借应交税费个税,,到月末结转税金的时候,这一笔需要结转吗,需要结转的话是怎么做
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
我发现之前给员工申报个税的时候,把大病险10元税前扣除了,所以我这边调整了下,一共产生补税两块钱,这个由公司承担了,想问这笔钱怎么做账呢
公司给个人支付的吊车租赁费 (带人工) 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开
我老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在施工队开了安装发票进来,这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗?这样的话,利润表上面就是收入小于成本,这样是对得吗?
2408月发的是2407月的工资,虽然是2409月才申报的,那这个个税实际属于2407月的,对不
同学,你好 个税实际属于2408月的