同学,你好 2407计提工资,2408年发工资,2409申报8月所属期并交个税
老师,想问一下个税的问题,下个月想交个税,之前做的工资没有达到起征点,现在超过5000了,想当月申报的时候 当月就扣缴税费,之前我看都是按照累计扣除数抵减,因为需要当月就扣款,申报的时候 需要怎么调整方式
老师,我想请问一个问题,就是之前的财务申报工资时跨了一个月,比如现在报9月的税,应该是报9月的工资,但是之前财务做的是8月的工资,相当于报个税时候提前了一个月,我现在想改成9月的个税来申报,但是这样的话8月的个税就没有申报到。银行流水又有,因为要发工资,我怎么调账啊
老师我想问一下就是上个月我给员工多扣了33块钱的工资,我就照着工资表的个税做的,就是应交税费贷方错误的个税,等下个月我把这33块钱做到工资表里了,然后发给她了,我的个税这还是有个33块钱我这个账应该怎么处理,有点想不明白了。
老师,我有一个借款利息的问题就是专用借款的,在资本化期间有有大于三个月的 停工,那在算资本化利息的时候那三个月的停工期间的利息要怎么算?资本化自己的时候减不减这段时间的利息?那我做减这段时间的利息该怎么计算?
老师,对于职工工资和社保公积金计提,我一直在计提的时间方面有些混沌。比如,我现在9月,本月做8月的账,拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的,这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资,交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件,应该怎么去做工资和社保呢?我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分,然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛?那不成了9月做7月的账务了??老师我这个字数有点多,麻烦您回答的时候可以引用下我的问题,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师!!!
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
2408月发的是2407月的工资,虽然是2409月才申报的,那这个个税实际属于2407月的,对不
同学,你好 个税实际属于2408月的