您好同学: 可以计入管理费用。
老师,请问公司跟客户签订了一份软硬件的开发合同,由于技术问题公司把这个项目委托给了A 公司,现在收到A公司开的技术服务费的发票,我是计入无形资产还是主营业务成本(这个硬软件是客户定制的)
老师,新公司是软件公司,划分5个部门,管理部、行政部、市场营销部、项目工程客户服务部、开发部,请问最后两个部门的工资计入哪个科目?
老师,公司是新成立的软件开发公司,有项目工程客户服务部、开发部,其中项目工程客户服务部不是售后,招聘的岗位写的是项目工程师,开发部招聘的岗位写的是开发工程师,请问这两个部门的工资计入哪个科目?
老师,公司是软件开发公司,主要是为客户定制软件,请问发票的项目名称是什么?增值税税率是多少?计入主营业务收入的哪个明细科目中?
老师,公司是软件开发公司,主营业务是为客户定制软件,项目工程客户服务部(项目工程师)、开发部(开发工程师)两个部门的工资都计入主营业务成本-人工成本中,那请问工程师们外出给客户安装软件时发生的餐费、油费计入哪个科目中?
老师,之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账,借库存现在10000元,贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元,在2022年9月收到客户打款10000元,借银行存款10000元,贷应收账款10000元,这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年,可以借应收账款10000元,带库存现金10000元,直接充吗,直接冲库存现金又变成-10000元,该怎么调整?
货币资金期初设置:期初余额693943.44,年初余额608062.99;资产负债表年初余额608062.99,期末余额725723.71,现金流量表现金净增加额本年累计金额31780.7,本期金额31780.27,期初现金余额本年累计金额608062.99,本期金额693943.44,期末现金余额本年累计金额639843.26,本期金额725723.71。 这个数据对吗
二手车发票怎么开?要去车管所开吗
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
老师,计入管理费用--差旅费是不是不太妥当?工程师主要是给客户安装定制软件时发生的餐费、油费,这是因为这个定制软件合同发生的费用
您好同学: 如果这个项目有设置专门的科目,可以计入这个项目下。
不太好设项目吧,合同会越签越多,项目怎么设?
您好同学: 是的实操中确实不太好操作,或者单独登记这个项目的费用流水账。